Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 390199
Registered
7/5/1988
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsActivities of holding companies
Purpose
Der Betrieb eines Bauunternehmens für Hoch- und Tiefbau mit allen dazu gehörigen Arbeiten, die Übernahme und Durchführung von Generalunternehmer- Bauaufträgen, die Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen und Eigenheimen sowie gewerblichen Objekten, der Handel mit Baustoffen aller Art. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Martin Baur
since 12/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Martin Albrecht Baur
50.00%
Silke Michaela Baur
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Martin Albrecht Baur
Rottenburg am Neckar
DEM 25,000
50.00%
Silke Michaela Baur
Rottenburg am Neckar
DEM 25,000
50.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Martin Baur GmbH

Rottenburg am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 524.840,77 346.923,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00  
II. Sachanlagen 516.748,00 338.832,00
III. Finanzanlagen 8.091,77 8.091,77
B. Umlaufvermögen 169.300,13 230.027,22
I. Vorräte 9.673,34 6.558,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.302,76 81.868,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.324,03 141.600,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.493,36 398,50
Aktiva 697.634,26 577.349,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 327.418,58 265.523,97
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn-/Verlustvortrag   210.621,25
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   29.338,13
IV. Bilanzgewinn 301.853,99  
B. Rückstellungen 11.376,77 23.315,88
C. Verbindlichkeiten 358.838,91 288.509,64
Passiva 697.634,26 577.349,49

Anhang

Erläuterungen der Bilanz


Allgemeines
Die Gesellschaft zählt gem. § 267 (1) HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema des
§ 266 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zusatzangaben werden nur gemacht soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und des Steuerrechts beachtet.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz zu machen sind, erfolgt die Angabe in der Bilanz.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden als Grundlage für den Jahresabschluß übernommen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die Absetzungen für Abnutzung bewertet.

Für die im Berichtszeitraum neu zugegangenen Vermögensgegenstände wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 800.- EURO Nettoanschaffungskosten wurden, soweit im Geschäftsjahr angeschafft, gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs der Abgang unterstellt (Abgangsfiktion).

Das Umlaufvermögen wurde durch Inventur von der Gesellschaft aufgenommen.
Es wurde mit den Einstandspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung gem. § 252 (1) Nr.4 HGB bewertet worden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus der Debitorenliste. Soweit Forderungen aufgrund Insolvenz von Kunden uneinbringlich waren, wurden diese bereits unterjährig ausgebucht. Weitere Einzelwertberichtigungen wurden im Jahresabschluss nicht vorgenommen. Die Pauschalwertberichtung beträgt 1% der Nettoforderungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Höhe und die Laufzeit der bestehenden Verbindlichkeiten sind anhand der "davon-Vermerke" aus dem Kontennachweis zur Bilanz zu entnehmen.
Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten sind gebildet worden. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Rottenburg, den 07.11.2024

gez. Martin Baur


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2024 festgestellt.

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