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Register court Potsdam HRB 1096
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HAVELLAND - O.B.S.T. GmbH Obstbaubedarfsartikel - Vertrieb
Registered
4/20/2006
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of fruit and vegetablesWholesale of beverages
Purpose
Die Behandlung und Herstellung von Weinen, sowie der Handel mit Waren zur Produktion und Absatz von Obst, Gemüse und Wein.

History

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Management

NameRole
Katharina Lindicke
since 4/5/2012
Procura
Bettina Lindicke
since 4/20/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€17,899
70.00%

Financial Report

HAVELLAND - O.B.S.T. GmbH Obstbaubedarfsartikel - Vertrieb

Werder (Havel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.368,54 10.684,54
I. Sachanlagen 951,00 3.071,00
II. Finanzanlagen 6.417,54 7.613,54
B. Umlaufvermögen 120.351,57 117.947,01
I. Vorräte 66.460,14 66.756,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.508,49 43.093,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.794,10 2.136,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.382,94 8.096,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.720,11 128.631,55

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 54.503,70 31.463,15
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 5.898,56 31.455,80
III. Jahresüberschuss 23.040,55 -25.557,24
B. Rückstellungen 4.500,01 5.801,25
C. Verbindlichkeiten 68.716,40 91.367,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.071,29 69.120,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.720,11 128.631,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Havelland O.B.S.T. GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 64.071,29 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erste Geschäftsführerin: Bettina Lindicke ausgeübter Beruf: kfm. Angestellte

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.246,15 EUR.

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.417,54 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.925,28 EUR.

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.417,54 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2011 festgestellt.

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