Trudi GmbH SpielwarenvertriebLiquidated

90762 Fürth, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 7987
Registered
7/11/2000
Industry
Manufacture of games and toysRetail sale of games and toysWholesale of games, toys and musical instruments
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Import und Vertrieb von Spielwaren aller Art, insbesondere von Plüschtieren der Marke "Trudi".

History

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Management

NameRole
Denis Mascarin
since 4/22/2016
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Trudi S.p.A.ITA
90.00%
Trudi S.p.A.ITA
10.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Trudi S.p.A.
Italy
450000
90.00%
Trudi S.p.A.
Italy
50000
10.00%

Financial Report

Trudi GmbH Spielwarenvertrieb

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 32.386,00 42.624,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.832,50 27.382,50
II. Sachanlagen 7.553,50 15.242,14
B. Umlaufvermögen 791.537,72 810.532,76
I. Vorräte 37.855,00 34.748,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 422.281,45 550.333,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 331.401,27 225.451,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 86.515,98 104.623,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 910.439,70 957.780,75

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 145.355,07 282.272,91
I. gezeichnetes Kapital 255.645,94 255.645,94
II. Kapitalrücklage 1.230.216,53 1.230.216,53
III. Bilanzverlust 1.340.507,40 1.203.589,56
B. Rückstellungen 78.217,00 43.757,00
C. Verbindlichkeiten 662.016,73 583.780,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 24.850,90 47.969,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 910.439,70 957.780,75

Anhang

Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274 a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 255.645,94 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen von 0,00 Euro auf das gezeichnete Kapital wurden vom gezeichneten Kapital offen abgesetzt.

Gezeichnetes Kapital 255.645,94 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlage 0,00 Euro
Eingefordertes Kapital 255.645,94 Euro

Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 662.016,73 Euro
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren 0,00 Euro
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als fünf Jahre 0,00 Euro

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Paolo Nino bestellt. Mit Wirkung zum 15. Januar 2014 wurde Herr Paolo Nino als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen. Herr Fausto Uberto Bona und Herr Denis Mascarin wurden zu neuen Geschäftsführern berufen.

 

Fürth, 22. April 2014

gez.

Fausto Uberto Bona

Denis Mascarin

sonstige Berichtsbestandteile

 

Mailand, 19.12.2014

gez.

Paolo Mevio

Roberto Folli

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2014 festgestellt.

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