Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 13330
Registered
12/1/2005
Industry
Activities of holding companiesManufacture of communication equipmentManufacture of multiple use industrial robots
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Kommunikationssystemen, insbesondere von IP-Telefonanlagen, und die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Firma darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Ralph Griebenow
since 12/1/2005
Managing Director
Karsten Wemheuer
since 12/1/2005
Managing Director

Financial Report

IPTAM GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 683,51 535,51
I. Sachanlagen 683,51 535,51
B. Umlaufvermögen 7.020,11 8.169,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.765,36 1.905,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.254,75 6.263,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 705,91 688,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 167,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.409,53 9.560,39

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.153,59 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 48.900,00 48.900,00
III. Verlustvortrag 74.067,01 66.772,55
IV. Jahresüberschuss 1.320,60 -7.294,46
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 167,01
B. Rückstellungen 1.603,36 2.900,00
C. Verbindlichkeiten 5.652,58 6.660,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.409,53 9.560,39

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der IPTAM GmbH, Aachen, wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Darstellung der Bilanz erfolgte entsprechend den in § 266 Abs. 2 und 3 HGB geregelten Gliederungsvorschriften.

Um eine klare Darstellung zu gewährleisten, wurde in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung weitestgehend auf Zusatzvermerke verzichtet und stattdessen der gesonderte Ausweis im Anhang gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet.

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 274a HGB wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses und die des § 288 Abs. 1 HGB bei Erstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft geht von der Fortführung des Unternehmens aus.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betrugen € 227,98 (2010: € 151,93).

Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Jahre.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € aber nicht mehr als 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 5.652,58 (2010: € 6.660,39).

Bilanzposition 2011
2010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.472,43 2.825,06
Sonstige Verbindlichkeiten 3.180,15 3.835,33
Gesamtbetrag 5.652,58 6.660,39

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern, diese betragen € 2.897,98 (2010: € 3.835,33).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herr Ralph Griebenow, Elektroingenieur, Aachen

- Herr Karsten Wemheuer, Elektroingenieur, Hamburg

Vorgeschlagene Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Gewinn von € 1.320,60 ab. Die Geschäftsleitung schlägt vor, dieses Ergebnis mit dem Verlustvortrag von € 74.067,01 zusammen zu fassen und den Gesamtfehlbetrag von € 72.746,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

gez. Ralph Griebenow

gez. Karsten Wemheuer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2012 festgestellt.

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