Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 93737
Registered
8/22/2011
Industry
Advertising agenciesTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationMedia representation
Purpose
Betrieb einer Vermittlungs- und Werbeagentur für Verlagserzeugnisse und Events sowie die Erbringung von Internetdienstleistungen in den Bereichen Webdesign, Netzwerk- und Telekommunikation und entsprechenden Internetshops.

History

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Management

NameRole
Alès Borticek
since 12/16/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

AKSAM GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

C-Bey GmbH

Hanau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 45.409,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.020,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.020,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 44.389,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.389,93
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 183.904,75
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.681,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.429,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 26.251,62
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 150.223,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.314,68

Passiva

31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 195.128,60
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 22.629,85
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 25.000,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) -1.621,59
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) -2.370,15
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00
V. Jahresüberschuss 172.498,75
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 34.186,08
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 919,10
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 33.266,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.314,68

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 461.311,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 5.428,04
4. Materialaufwand (GKV) -1.202,41
5. Personalaufwand (GKV) -78.768,36
6. Abschreibungen (GKV) -1.940,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -203.781,92
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -300,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -48.916,48
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) -4.600,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -10.619,05
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -16.896,19
e) Frachten / Verpackung -92.990,88
f) sonstige Aufwendungen für Personal -17.464,49
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -12.294,83
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 180.746,25
14. außerordentliche Erträge 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen -4.500,00
16. außerordentliches Ergebnis -4.500,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.274,50
18. sonstige Steuern -473,00
19. Jahresüberschuss 172.498,75

Anhang

I. Allgemeine Angaben1. Ausweis- und Gliederungshinweise

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB und § 42 GmbHG. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften in den §§ 269 bis 274a und §§ 279 bis 283 HGB vorgenommen.

Immaterielle Anlagewerte sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nenn-werten aktiviert. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Bei der Bildung und Dotierung der Rückstellungen wurde § 249 HGB beachtet.

Die sonstigen Rückstellungen sind ausreichend bemessen und decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

II. Angaben zur Bilanz1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr waren nicht zu verzeichnen.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer-rückstellung des laufenden Jahres und des Vorjahres; die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlussarbeiten und zu erwartende Projektkosten.

III. Sonstige Angaben1. Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Zahl der beschäftigten Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:

Herr Cemal Beykoz

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