PAXX GmbHLiquidated

40549 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 69956
Previous
Wensauer Werbeagentur GmbHWensauer Werbung GmbHPlan X GmbH
Registered
12/8/1998
Industry
Advertising agenciesManufacture of plastic packing goodsConsulting architectural activities in interior design
Purpose
Die Beratung, Konzeption, Umsetzung und Produdktion von Designmaßnahmen, wie auch deren Vermittlung sowie der Betrieb einer Werbeagentur.

History

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Management

NameRole
Carmen Lanske
since 4/3/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Wensauer Group GmbH
Germany
€21,474
84.00%

Financial Report

PAXX GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016

Bilanz

Aktiva

30.6.2016
EUR
30.6.2015
EUR
A. Anlagevermögen 26.760,00 16.681,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 288,00 974,00
II. Sachanlagen 26.472,00 15.707,00
B. Umlaufvermögen 211.478,93 229.973,66
I. Vorräte 9.556,00 61.479,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 190.315,22 168.194,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.607,71 300,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 238.238,93 246.654,66

Passiva

30.6.2016
EUR
30.6.2015
EUR
A. Eigenkapital 200.939,07 201.207,11
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 397.847,18 397.847,18
III. Verlustvortrag 222.204,66 214.622,99
IV. Jahresfehlbetrag 268,04 7.581,67
B. Rückstellungen 9.200,00 9.280,77
C. Verbindlichkeiten 28.099,86 36.166,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 238.238,93 246.654,66

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der PAXX GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten auf Basis der Selbstkosten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf EUR 17.000,00 (Vorjahr: EUR 17.000,00).

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.000,00) enthalten.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beläuft sich auf EUR 28.099,86 (Vorjahr: EUR 36.166,78).

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die zugleich Gesellschafter sind, in Höhe von EUR 244,17 (Vorjahr: EUR 244,17) enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 6.286,27 (Vorjahr: EUR 9.488,06).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Frau Carmen Lanske
ausgeübter Beruf:
Diplom-Grafikdesignerin


Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 268,04 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 31.03.2017
Carmen Lanske
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.04.2017 festgestellt.

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