REHA-LSC GmbHLiquidated

64347 Griesheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 62245
Registered
9/1/2006
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of orthopaedic appliancesLogistics service activities
Purpose
Ist die Führung eines Zentrallagers für medizinische Geräte und Rehabilitationshilfsmittel. Desweiteren werden Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Geräten durchgeführt.

History

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Financial Report

REHA-LSC GmbH

Griesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Jahresabschluss REHA LSC GmbH 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva



31.12.2015 31.12.2014


EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen




I. Immaterielle Vermögensgegenstände




Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
585
2.089

II. Sachanlagen




1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 698

836

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.277 51.974
10.385



52.560
13.310
B. Umlaufvermögen




I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände




1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 167.956
170.645

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 36.465
3.566

3. Sonstige Vermögensgegenstände 37.862 242.283 1.800 176.011

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
26.208
22.224



268.491
198.235
C. Rechnungsabgrenzungsposten
2.730
3.831
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
526.070
709.519



849.851
924.894

Passiva



31.12.2015 31.12.2014


EUR EUR
A. Eigenkapital


I. Gezeichnetes Kapital 25.200 25.200

II. Kapitalrücklage 0 0

III. Verlustvortrag -734.719 -744.783

IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 183.448 10.065


-526.070 -709.519

davon nicht gedeckt 526.070 709.519


0 0
B. Rückstellungen


1. Steuerrückstellungen 0 0

2. Sonstige Rückstellungen 9.734 24.206


9.734 24.206
C. Verbindlichkeiten


1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten


2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.111 36.268

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 786.503 863.010

4. Sonstige Verbindlichkeiten 42.504 1.410

-- davon aus Steuern EUR 1.403 (i. Vj. EUR 1.410)



840.117 900.688


849.851 924.894

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015



2015 2014


EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
1.224.816
1.133.979
2. Sonstige betriebliche Erträge
62.124
31.204
3. Materialaufwand




a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0
0

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -290.340
-456.268



-290.340
-456.268
4. Personalaufwand




a) Löhne und Gehälter -180.290
-166.402

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -38.803
-40.788

-- davon für Altersversorgung EUR 0 (i. Vj. EUR 1.110)






-219.093
-207.189
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-25.110
-6.533
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
-561.649
-472.704
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
23.469
21.015

-- davon von verbundenen Unternehmen EUR 23.469 (i. Vj. EUR 21.015)



8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen




-- davon an verbundene Unternehmen EUR 29.694 (i. Vj. EUR 29.605)
-30.907
-29.605
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
183.310
13.899
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
0
-2.786
11. sonstige Steuern
138
-1.048
12. Jahresergebnis
183.448
10.065

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 238 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es ergeben sich keine abweichenden Vorschriften aus der Satzung. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist in Euro und die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die allgemeinen Grundsätze der Gliederung gemäß § 265 HGB wurden eingehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wird zum Stichtag 31. Dezember 2015 erstellt. Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die Abschreibung auf Zugänge erfolgt grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Risiken werden durch angemessene Abschreibungen oder Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 167.956; Vj. EUR 170.645) sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 36.465 (Vj. EUR 3.566) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Mitarbeiter in Höhe von EUR 2.073 (Vj. EUR 1.800) und ein Mietkaution in Höhe von EUR 35.789 enthalten.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2015 betrugen EUR 26.208 (Vj. EUR 22.224).

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 25.200 (Vj. EUR 25.200).

Zum 31. Dezember 2015 besteht eine buchmäßige Überschuldung. Die Gesellschaft ist jedoch nicht zahlungsunfähig. Im Falle der langfristigen Zahlungsunfähigkeit tritt der Gesellschafter gegenüber anderen Gläubigern von seinem Rang zurück.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:


Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2015 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre 31.12.2014 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11 11 0 36 36 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 787 787 0 863 863 0
Sonstige Verbindlichkeiten 43 43 0 1 1 0

840 840 0 901 901 0

Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag 31.12.2015 bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Erläuterungen

Auf eine Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. §326(1) HGB verzichtet. Die betreffenden Angaben im Anhang unterbleiben ebenfalls.

Geschäftsführer

Patrick Wiedemann, Amberg, ab 24.05.2013

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist zu 100 % eine Tochtergesellschaft der RLG Health Care GmbH, Bensheim, (ehemals: Vfw Health Care Logistics GmbH, Bensheim) und wird in den Konzernabschluss der Kingswood S.á.r.l. einbezogen. Die Kingswood S.á.r.l. steht mittelbar im Eigentum von Monitor Clipper Partners, Cambridge, Zürich, London. Die RLG Health Care GmbH nimmt die größenabhängige Befreiung gemäß § 293 HGB Abs. 1 HGB in Anspruch und stellt daher zum 31. Dezember 2015 keinen Konzernabschluss auf.

Aschheim (Dornach), im August 2016

Patrick Wiedemann

Geschäftsführer

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