Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 738368
Previous
GOMMEL BAU UG (haftungsbeschränkt)
Registered
8/10/2011
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Tätigkeit als Projektentwickler, Bauträger und Generalunternehmer auf eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland sowie Baubetreuer im fremden Namen und für fremde Rechnung im In- und Ausland. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über unbebaute und bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume im Inund Ausland sowie Abschluss solcher Verträge im eigenen oder fremden Namen für eigene oder fremde Rechnung, wobei mit der Erbringung der handwerklichen Bauleistungen ausschließlich Nachunternehmer beauftragt werden. Vermittlung und Vertrieb von Bauleistungen aller Art im In- und Ausland, Vermittlung und Vertrieb von Wohn- und Geschäftshäusern, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im In- und Ausland, Verwaltung von Immobilien im Inund Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Rechtsgeschäfte.

History

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Management

NameRole
Christiane Chaumette
since 8/10/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Christiane Carl
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Christiane Carl
Stuttgart
€75,350
100.00%

Financial Report

GOMMEL BAU GmbH

(vormals: GOMMEL BAU UG (haftungsbeschränkt))

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 31.05.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.5.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 8.271,06 0,00
I. Vorräte 1.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 826,05 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.445,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.271,06 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.5.2011
EUR
A. Eigenkapital 2.419,25 0,00
I. gezeichnetes Kapital 3.150,00 0,00
II. Kapitalrücklage 1.452,47 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.183,22 0,00
B. Rückstellungen 672,27 0,00
C. Verbindlichkeiten 5.179,54 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.179,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.271,06 0,00

Anhang zum 31.12.2011



A. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB (§§ 266,275) gegliedert. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wurde von der Möglichkeit der Zusammen-fassung nach § 265 Absatz 7 Nr. 2 HGB kein Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a.) Bilanzierungsmethoden

Da kein Anlagevermögen vorhanden war, wurde der Anlagenspiegel nach § 268 Abs. 2 HGB nicht in den Anhang aufgenommen.

b.) Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte gemäß dem Grundsatz der Vorsicht und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken.

Den allgemeinen Bewertungsrundsätzen des § 252 Abs. 1 HGB wurde Rechnung getragen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu Euro 410,00 wurden voll abgeschrieben, wobei gleichzeitig die Fiktion unterstellt worden ist, dass im Jahr des Zugangs sofort wieder der Abgang erfolgte.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Handelswaren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sofern die beizulegenden Werte niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung), das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt worden.

Der Kassenbestand, Postgiroguthaben sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für künftige Zeiträume zeitanteilig abgegrenzt.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle noch nicht veranlagten Steuern.

Die Höhe der sonstigen Rückstellungen entspricht dem zu erwartenden Rückstellungsbedarf.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips bewertet.

II. Angaben zu den Bilanzposten

1. Anlagevermögen

Es war kein Anlagevermögen vorhanden.

2. Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von Euro 3.150,00 wird gehalten von Frau Christiane Carl.

C. sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Vertretung

Frau Christiane Carl war im Geschäftsjahr alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft. Sie war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2012 festgestellt.

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