SUNPOINT Sachsen GmbHLiquidated

50259 Pulheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 68428
Registered
10/16/2006
Industry
Activities of holding companiesOperation of sports facilitiesManufacture of sports goods
Purpose
Betreiben von SUNPOINT Sonnenstudios in Sachsen

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

MONUMENL' Holding GmbH
Germany
€25,500
51.00%

Financial Report

SUNPOINT Sachsen GmbH i.L.

Pulheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

SUNPOINT Sachsen GmbH i.L., SUNPOINT-Sonnenstudio, Pulheim

AKTIVA

  Euro
A. Anlagevermögen  
I. Sachanlagen  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 164,00
B. Umlaufvermögen  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.592,60
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.432,85
  9.025,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.705,89
  43.895,34

PASSIVA

 
  Euro
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00
II. Kapitalrücklage 403.811,96
III. Bilanzverlust 418.063,56-
B. Rückstellungen  
1. Steuerrückstellungen 3.356,67
2. sonstige Rückstellungen 3.200,00
  6.556,67
C. Verbindlichkeiten  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.590,27
  43.895,34

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SUNPOINT Sachsen GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden in den Jahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten aktiviert und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Im Berichtsjahr wurden abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu Euro 410,00 sofort voll abgeschrieben. Solche mit einem Wert bis zu Euro 150,00 wurden als Betriebsausgaben behandelt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum ggf. abgezinsten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Werte des Anlagenspiegels sind aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.690,27 (Vorjahr: Euro 163.647,48).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00 ).

Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen: Euro 0,00
Verbindlichkeiten: Euro 0,00

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Liquidator: gez. Martin Paffenholz

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