Autohaus Hartwigsen GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 3838 FL
Registered
6/14/2005
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Der Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen und ähnlichen Geschäften.

History

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Management

NameRole
Holger Hartwigsen
since 6/14/2005
Managing Director

Financial Report

Autohaus Hartwigsen GmbH

Steinbergkirche

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 85.496,00 43.013,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 111,00 245,00
II. Sachanlagen 85.385,00 42.768,00
B. Umlaufvermögen 355.529,62 352.889,12
I. Vorräte 158.601,02 161.970,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.390,21 100.697,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 124.538,39 90.220,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.827,71 4.292,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 445.853,33 400.195,03

Passiva

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 47.476,20 44.292,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 19.292,00 12.004,72
III. Jahresüberschuss 3.184,20 7.287,28
B. Rückstellungen 98.829,00 82.855,00
C. Verbindlichkeiten 299.548,13 273.048,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 273.834,47 263.608,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 445.853,33 400.195,03

Anhang zum 31. Dezember 2007

der Firma Autohaus Hartwigsen GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB aufgestellt.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

4. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

5. Soweit erforderlich, werden Fremdwährungsbeträge zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Aktivierungswahlrechte bestehen nicht. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach folgendem Abschreibungsplan:

Abschreibungsmethode in Jahren Nutzungsdauer
EDV-Software linear 3 Jahre
PKW linear 4 - 5 Jahre
Betriebsausstattung linear 5 - 11 Jahre
Büroeinrichtung linear 3 - 5 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für das übrige Ausfallrisiko, Zinsverluste, pp. wird, soweit erforderlich, eine pauschale Wertberichtigung gebildet.

3. Vorratsvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Unverkäufliche Waren werden abgeschrieben.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen an Gesellschafter sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen an den Gesellschafter sind nicht vorhanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1.134,00 € und um Einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,00 € gemindert.

2. Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Beträge für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer.

3. Sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen für Gewährleistung 5.696,00 €
Tantieme 2007 1.667,00 €
Aufbewahrung 3.418,00 €

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus. Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten an den Gesellschafter belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 207522,24 Euro.

5. Posten der Rechnungsabgrenzung

Die Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung beinhaltet zeitanteilige Aufwendungen für Zahlungen, die das Folgejahr betreffen.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital enthält neben dem satzungsgemäßen Kapital von 25.000,00 € einen Gewinnvortrag von 12.292,00 € sowie den Jahresüberschuß des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 3.184,20 €.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

1. Organmitglieder

Geschäftsführer ist Herr Holger Hartwigsen

3. Beschäftigte

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Vergütungen an Organmitglieder

Die Gesellschaft macht von den Schutzklauseln des § 268 HGB, insbesondere zur Angabe der Höhe der Vergütung an Organmitglieder, Gebrauch.

 

Steinbergkirche, den 20.10.2008

gez. Holger Hartwigsen

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 9.440,00 EUR.

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