Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 778729
Previous
Parconomy GmbH
Registered
4/20/2021
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung und der Vertrieb von Hardund Softwareprodukten im Bereich der Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung und von Mobilitätslösungen, einschließlich der Erbringung der damit verbundenen Diensteistungen wie beispielsweise die Prozessabwicklung, die Abrechnung und Vereinnahmung von Zahlungen und einer ganzheitlichen Parkraum-Organisation. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Huttny
since 4/20/2021
Managing Director
Heiko Bucher
since 4/20/2021
Managing Director
Thomas Stebich
since 4/20/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
8.40%
H**** J****
8.40%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
DIGIPARK Holding GmbHSelf-held cycle
3.74%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
DIGIPARK Holding GmbH
Germany
€74,800
74.80%
Parconomy Holding GmbH
Germany
€25,200
25.20%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DigiPark GmbH (vormals: Parconomy GmbH)

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.743.391,00

3.133.311,75

II. Sachanlagen

67.418,00

100.242,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

33.483,95

15.849,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

65.421,43

54.135,88

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

128.703,97

252.755,70

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.667,00

1.311,00

Summe Aktiva

3.040.085,35

3.557.606,13



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Kapitalrücklage

4.957.935,39

4.707.935,39

III. Gewinnrücklagen

IV. Verlustvortrag

V. Bilanzverlust

2.566.031,65

1.594.430,69

B. Rückstellungen

46.960,55

35.080,74

C. Verbindlichkeiten

501.221,06

309.020,69

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

3.040.085,35

3.557.606,13

Anhang

I. Grundsätze der Rechnungslegung

1. Allgemeine Angaben

Der Abschluß der DigiPark GmbH , Stuttgart, für das laufende Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbG-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB aufgeführten Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von allen gesetzlich eingeräumten Erleichterungen die kleinen Kapitalgesellschafte eingeräumt wurde Gebrauch.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundsätze

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluß berücksichtigt worden.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Bewertungsgrundsätze

Die einzelnen Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde insoweit nur die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Geringwerteige Wirtschaftsgüter bis 800 € wurden im Zugangsjahr vollständig als Betriebsausgaben erfaßt.

Umlaufvermögen

unfertige Erzeugnissse, unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellkosten aktiviert. Bei der Ermittlung wurden Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.

Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind nicht gegeben. Das allgemeine Kreditrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Anlagevermögen

Es sind keine Angaben zu machen.

Umlaufvermögen

Es sind keine Angaben zu machen.

Rückstellungen

Es sind keine Angaben zu machen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 449.164,65 €.

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr betragen 32.097,81 €.

III. sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer im Berichtszeitraum sind: Michael Huttny sowie Heiko Jäger und Thomas Stebich.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Stuttgart, den 07. Mai 2024

gez. Michael Huttny, Heiko Jäger, Thomas Stebich

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. Mai 2024

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