AE-Consulting GmbHLiquidated

20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 127646
Previous
AE. Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Registered
4/28/2009
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen.

History

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Management

NameRole
Ansgar Ellmer
since 5/29/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

AE-Consulting GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

63.895,18

11.097,00

III. Finanzanlagen

116.437,50

106.500,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen

10.865,84

8.612,61

2. sonstige Vermögensgegenstände

36.646,83

34.854,82

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13.245,91

1.658,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

241.091,26

162.722,67



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

18.180,08

18.108,08

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

80.503,21

27.510,56

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

54.074,66

52.992,29

B. Rückstellungen

12.335,44

8.642,89

C. Verbindlichkeiten

1. aus Lieferungen u. Leistungen

24.452,23

4.974,37

2. sonstige Verbindlichkeiten

26.545,64

25.422,12

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

241.091,26

162.722,67

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluß der Gesellschaft für das Geschäftsjahr wurde nach den Grund-sätzen der §§ 238ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalge-sellschaften gem. §§ 264ff HGB und den Vorschriften des HGB-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde verzichtet.

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Der Weransatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Rückstellungen wurden im Berichtsjahr für die Kosten des Jahresabschlusses gebildet.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen i. H. v. EUR 50.997,87, davon aus Steuern EUR 9.011,13.

Angaben zur Gewinn- u. Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen und/oder Wertberichtigungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Die planmäßige Abschreibung erfogte linear in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen bzw. betrieblichen Nutzungsdauer.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern i. S. des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung und der Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschafliche Lage des Unternehmns wieder.

Im Wirtschaftsjahr war durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Herrn Ansgar Ellmer, Bebelallee 68b, 22297 Hamburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

210.288,42

118.439,29

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

3.711,40

2.886,87

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-5.340,34

-5.112,50

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

-36.217,71

-85.509,38

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-7.039,53

-18.335,04

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-26.509,39

-4.169,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-79.009,62

-64.683,93

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

110.000,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

29,06

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-85,57

-181,54

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

59797,66

53.363,83

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

-312,00

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-5.411,00

483,57

19. sonstige Steuern

-854,75

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

54.074,66

52.992,65

 

Hamburg, den 16. Mai 2016

gez. Ansgar Ellmer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.05.2016

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