Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 10567
Registered
2/7/2002
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
der Vertrieb von Hard- und Software für den EDV- Bereich. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

History

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Management

NameRole
Dieter Renk
since 3/18/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dieter Renk
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dieter Renk
Turmstraße 17, 41751 Viersen
€25,000
100.00%

Financial Report

Renk Systemhaus GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.829,00 9.621,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.247,00 6.849,00
II. Sachanlagen 2.582,00 2.772,00
B. Umlaufvermögen 179.926,08 225.692,75
I. Vorräte 1.500,00 1.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.290,10 205.662,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 135,98 18.630,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 661,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.755,08 235.975,56

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 101.770,35 98.411,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 4.461,00 4.461,00
III. Gewinnvortrag 68.950,24 59.844,56
IV. Jahresüberschuss 3.359,11 9.105,68
B. Rückstellungen 12.470,00 14.920,53
C. Verbindlichkeiten 71.514,73 122.643,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.755,08 235.975,56

Anhang


zum 31. Dezember 2012


1. Allgemeines

Bei der Renk Systemhaus GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Hard- und Software.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetz-buches aufgestellt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass Angaben im Anhang gemacht worden sind.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zur Bilanz

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den bilanzierten immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Software. Diese werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen ausgewiesen.

b) Sachanlagevermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten und werden unter Zugrundelegung der betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Abschreibungsmethode planmäßig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in einem sogenannten Sammelposten aktiviert. Dieser wird linear über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben.



c) Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte im Geschäftsjahr 2009 erstmalig entsprechend
§ 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert.

d) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen sind zum Nominalwert bilanziert. Die Restlaufzeiten der Forderungen sind alle geringer als ein Jahr.

e) Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber dem Gesellschafter (EUR 102.128,13) sowie der AXA Versicherung (EUR 30.678,00). Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert. Es bestehen sonstige Vermögensgegen-stände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 102.128,13.

f) Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt worden. Der Gewinnvortrag beträgt zum Bilanzstichtag EUR 68.950,24. Es wurde im Geschäftsjahr 2012 ein Jahresüber-schuss in Höhe von EUR 3.359,11 erzielt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

g) Rückstellungen

    Sonstige Rückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht notwendigen Erfüllungsbetrags. Diese setzen sich zusammen aus personalbezogene Verpflichtungen (TEUR 2,9) sowie sonstigen Verpflichtungen (TEUR 9,5).


h) Verbindlichkeiten

Die im Jahresabschluss passivierten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 37.067,86.

Haftungsverhältnisse entsprechend § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:
  

Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände
3.602,00 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen
845,34 EUR
Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
837,86 EUR
Abschreibungen auf Sammelposten
 
301,00 EUR
 
 
 
5.586,20 EUR




Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.


3. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt von Herrn Dieter Renk.
Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 


Viersen, den  03. Mai 2013     



Dieter Renk
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2013 festgestellt.

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