Zeile GmbHLiquidated

71032 Böblingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 244232
Registered
3/13/1997
Industry
Wholesale of other office machinery and equipmentWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.Wholesale of machine tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Büromaschinen, Hard- und Software, Büromöbel Büro-, Zeichen- und Schulbedarf sowie die Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den vorstehenden Gegenständen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Erika Schnürer
since 4/15/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Zeile GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 56.575,08 63.665,08
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 6.678,00 13.768,00
III. Finanzanlagen 49.895,08 49.895,08
B. Umlaufvermögen 397.084,39 385.664,58
I. Vorräte 209.299,49 216.484,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170.985,86 125.098,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.799,04 44.081,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.089,47 5.085,93
Aktiva 461.748,94 454.415,59

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 242.462,75 233.562,70
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 133.562,70 103.024,28
III. Jahresüberschuss 8.900,05 30.538,42
B. Rückstellungen 46.080,00 60.954,25
C. Verbindlichkeiten 173.206,19 159.898,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 111.580,33 83.579,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 61.625,86 76.318,95
Passiva 461.748,94 454.415,59

Anhang

I.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Zeile GmbH hat ihren Sitz in Böblingen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart unter HR B 244232 eingetragen.

II.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden hinsichtlich des Ansatzes, der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet sind, wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag; etwaige Kosten- und Preissteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV.  Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten gegliedert nach Restlaufzeiten


Restlaufzeiten

bis zu einem Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten
111.580,33
0,00
61.625,86
173.206,19


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 163.647,57.

V.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren im Unternehmen durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Böblingen, den 27. Oktober 2023

gez. Hans-Werner Schnürer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2023 festgestellt.

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