CBB Backwarenvertrieb GmbHLiquidated

66583 Spiesen-Elversberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 14617
Previous
Fünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft FKP
Registered
10/5/2004
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectioneryWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Purpose
Der Handel mit Backwaren, Kaffee und artverwandten Artikeln

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

CBB Backwarenvertrieb GmbH

Spiesen-Elversberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

7983,00

B. Umlaufvermögen

I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

19516,68

2111,78

Summe Aktiva

19516,68

10094,78


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Verlustvortrag

-20992,68

-18818,98

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

8066,54

-2173,70

Summe Eigenkapital

12073,86

4007,32

B. Rückstellungen

900,00

800,00

C. Verbindlichkeiten

6542,82

5287,46

Summe Passiva

19516,68

10094,78

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Steuergesetze beachtet. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB sowie § 41 GmbHG die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO.

Die Erfassung und Auswertung der anfallenden Geschäftsvorfälle erfolgte mit Hilfe des Programms Stotax - Finanzbuchhaltung durch den Mandanten.

Die Grundlage für die Kontierung bildet der Stotax - Kontenrahmen SKR 03.

Die Anlagenbuchführung wurde über das Stotax - Anlageprogramm erstellt.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm Stotax - Jahresabschluss in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

Die tägliche Erfassung der Bareinnahmen und -ausgaben erfolgt in einem Kassenbuch.

Jahresabschluss

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden bei den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden sonstige Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen / des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW § 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (sowie des Anhangs) auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Zur Geschäftsführung ist bestellt: Herr Karl-Heinz Eller.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.12.2012

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