Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 1401 ME
Registered
7/25/2006
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for other technical facilities projectsRepair of electrical equipment
Purpose
Die Planung und Montageleistungen im Bereich Ingenieuring (Basic- und Detailplanung): Steuerungstechnik, Meß- und Regeltechnik, Elektrotechnik, Hausautomation, Schaltanlagenbau, Dokumentationserstellung auf div. CAD Systemen, freiprogrammierbare Steuerungen, Materiallieferungen, Verkabelungsarbeiten, Kabelbahnbau, Halterungen, Wartung und Instandhaltung, Inbetriebnahme, Impulsleitungsverlegung, Pneumatik und Hydraulik, Schaltschränke, Hausverteilungen, Reparatur von Regelventilen und MSR-Geräten, Materiallieferungen, Installationen, Inbetriebnahme und Weiterentwicklung von CD-Fertigungsmaschinen inkl. Equipment.

History

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Financial Report

XEOS GmbH

Brunsbüttel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

64.083,00

106.163,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.402,50

59.796,50

II. Sachanlagen

60.680,50

46.366,50

B. Umlaufvermögen

184.590,09

356.620,83

I. Vorräte

0,00

30.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

172.593,36

325.346,08

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

1.551,70

1.461,95

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

11.996,73

1.274,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten

7.953,51

1.385,19

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

120.796,80

0,00

Summe Aktiva

377.423,40

464.169,02



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

133.473,41

I. Gezeichnetes Kapital

37.500,00

37.500,00

II. Kapitalrücklage

209.750,00

238.750,00

III. Verlustvortrag

142.776,59

153.935,52

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

- 225.270,21

11.158,93

nicht gedeckter Fehlbetrag

120.796,80

0,00

B. Rückstellungen

0,00

9.232,00

C. Verbindlichkeiten

377.423,40

321.463,61

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

377.423,40

321.463,61

Summe Passiva

377.423,40

464.169,02

ANHANG

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Firma Xeos GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB in der durch BilMoG geänderten Fassung ab 01.01.2008 angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Es wurden alle Wahlrechte zur Vereinfachung der Darstellung bei kleinen Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuchs angewendet.

Der Jahresabschluss vermittelt kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, da sich die Firma in Liquidation befindet.

Über das Vermögen der Gesellschaft wurde am 14.12.2009 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen befindet sich seit diesem Zeitpunkt in Liquidation. Herr Rechtsanwalt Christian Heim, Hamburg, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt.

Kunden- und Lieferantenbeziehungen bestehen nur noch im Rahmen der Abwicklung des Insolvenzverfahrens. Eine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr findet im Rahmen der Verfahrensabwicklung statt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf Grundlage der vorgefundenen Buchführung der Gesellschaft, die durch den Steuerberater Dieter Lenk, Brunsbüttel erstellt worden ist. Die Wertansätze konnten durch den Insolvenzverwalter nur in eingeschränktem Umfang überprüft werden. Unter Beachtung des Wertaufhellungsprinzips waren umfangreiche Korrekturen insbesondere bei der Forderungsbewertung vorzunehmen.

B. BESONDERHEITEN DER FORM DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

C. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufgrund der im Jahr 2009 eingetretenen Insolvenz und der Einstellung des Geschäftsbetriebes erfolgte die Bewertung zu fortgeführten Buchwerten. Von den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 252 Abs. 1 HGB wird insofern abgewichen, dass nicht mehr von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen ist. Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip wurde beachtet, insbesondere das Anschaffungskosten-, Realisations- und Imparitätsprinzip sowie das Wertaufhellungsprinzip. Ebenso wurden der Einzelbewertungsgrundsatz und das Stichtagsprinzip beachtet.

Forderungen sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, erfolgte die Umrechnung in Euro zu dem historischen bzw. ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag.

Wegen zum Teil fehlender Belege war eine vollständige Prüfung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung durch den Insolvenzverwalter nicht möglich. Die Wertansätze wurden daher soweit plausibel aus der vorgefundenen Finanzbuchhaltung übernommen. Die Werte der Eröffnungsbuchungen wurden aus vorliegenden Aufzeichnungen ohne Prüfung der Geschäftsvorfälle rekonstruiert und resultieren, soweit keine Daten aus der Buchhaltung zur Verfügung standen, aus der internen Rechnungslegung des Insolvenzverwalters.


D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Forderungen

Die ausgewiesenen Beträge haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Aufgrund der Insolvenz haben sämtliche Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten sind 8.474,72 Euro durch Sicherungsübereignung gesichert. Grundpfandrechte und Globalzession wurden nicht gegeben.

E. SONSTIGE ANGABEN

Angaben zu den Organen der Gesellschaft


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Maik Usdau, Nortorf und Jürgen Brocke, Kirchzarten

Insolvenzverwalter für den Zeitraum ab Insolvenzeröffnung ist Herr Rechtsanwalt Christian Heim, Hamburg.

Vertragsverhältnisse mit Mitgliedern der Geschäftsführung

Es bestehen Vertragsverhältnisse über die Gewährung von Darlehen zwischen der Gesellschaft und ihren Geschäftsführern Im Übrigen bestehen keine Haftungsverhältnisse mit, gegen oder für Mitglieder der Geschäftsführung.

Haftungsverhältnisse aufgrund von Verbindlichkeiten aus

der Begebung und Übertragung von Wechseln,

Bürgschaften gegenüber Dritten,

Wechsel- und Scheckbürgschaften,

Gewährleistungsverträgen,

der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Avalverbindlichkeiten

bestehen nicht oder nicht mehr.

Hamburg, 29.04.2010


Christian Heim

Rechtsanwalt
Insolvenzverwalter

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 377.423,40 EUR.

 

RA Christian Heim

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