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HEBA Handelsgesellschaft mbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BilanzAktiva
Anhang zum 31.12.2013HeBa Handelsgesellschaft mbH, Wolfener Str. 32 - 34 / Haus H, 12681 BerlinA. Allgemeine Angaben Der vorstehende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. Handelsgesetzbuch unter Beachtung der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und nach den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Beachtet wurde insbesondere § 264 Abs. 2 S. 1 HGB, der Jahresabschluss der GmbH vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft. Besondere Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurden, soweit vorhanden, zusätzlich beachtet. Besondere Sachverhalte, die dazu führen dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln kann, z. B. aperiodische Gewinnrealisierungen, Auflösungen von hohen stillen Reserven, Sale-and-Lease-Back-Geschäften, Insolvenz bedeutender Kunden oder Lieferanten o. A. liegen nicht vor. Bei der HeBa Handelsgesellschaft mbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die geltenden Angabenerleichterungen gem. § 274a HGB, § 276 HGB und § 288 HGB nimmt die HeBa Handelsgesellschaft mbH teilweise in Anspruch. Außerdem wird gem. § 264 Abs. 1 S. 4 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 HGB aufgestellt. Der Grundsatz der Stetigkeit der Gliederung des Jahresabschlusses gem. § 265 Abs. 1 S. 1 HGB wurde beachtet. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der §§ 252 ff. des Handelsgesetzbuches, andere Bewertungsmethoden wurden nicht angewandt. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Werten zwischen € 150,01 und € 410,00 werden sofort und voll abgeschrieben. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagervermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. C. Erläuterungen zur Bilanz Angabe zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 264c Abs. 1 HGB Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Angaben zu den Pensionsrückstellungen gem. § 285 Nr. 24 HGB Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet. Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsdeckungsverfahren angewendet. Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet. Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen: Zinssatz: 4,91% erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00% zugrunde gelegte Sterbetafel Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind wurden folgende Werte ermittelt: Erfüllungsbetrag der Schuld € 100.000,00 Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte € 100.000,00 Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte € 100.000,00 verrechnete Aufwendungen € 50.000,00 verrechnete Erträge € 50.000,00 Aufteilung der Forderungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt € 0,00 Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 22.828,37 Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 0,00 Der Betrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte o. Ä. gesichert sind, beträgt € 0,00 Einschätzung zum Risiko einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen gem. § 285 Nr. 27 HGB Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten liegen nicht vor oder es ist mangels an Voraussetzungen mit einer Haftungsinanspruchnahme nicht zu rechnen. D. Sonstige Angaben Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Frau Christina Engnath Unterschrift der Geschäftsführung: Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2013 - 31.12.2013Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.395,53 EUR. 1.1.2012 - 31.12.2012Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.773,63 EUR. sonstige Berichtsbestandteile
Berlin, den 13. Mai 2014 gez. Frau Christina Engnath Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2014 festgestellt. |
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