Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 32898
Registered
12/10/2001
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Gegentand des Unternehmens ist die Projektierung und Beratung im Bereich von Computer- Soft- und Hardware, Netzwerken, sowie angrenzenden Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Die Gesellschaft darf alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten ausüben, die für die Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft darf sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen, sie erwerben, die Geschäftsführung für solche Unternehmen übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Winfried Lenz
since 3/14/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wallertheim
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

SwT Consulting GmbH

Wörrstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

403,00

2,00

II. Sachanlagen

34.227,00

4.794,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

5.000,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.941,46

20.374,97

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

21.971,20

254,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.243,00

2.224,00

Summe Aktiva

72.785,66

27.649,63



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

13.619,89

19.053,76

III. Jahresüberschuss

1.558,92

5.433,87

B. Rückstellungen

7.263,00

6.813,00

C. Verbindlichkeiten

52.019,04

8.891,93

Summe Passiva

72.785,66

27.649,63

Anhang zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Der Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 aus den Jahren 2008 und 2009 wurde mit 20% abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung von Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Im Abschlussjahr geleistete Vorauszahlungen wurden mit dem Nominalwert in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB)

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beiliegenden Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 6.941,46 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: T€ 20).

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist die Bilanzposition Damnum, Disagio mit EUR 2.252,-- enthalten.

Abgaben zu Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Winfried Lenz, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Wörrstadt, 29.08.2011

SwT Consulting GmbH

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.08.2011

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