v-plane Engineering GmbHLiquidated

22761 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 92783
Registered
1/26/2005
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for other technical facilities projects
Purpose
Technische Dienstleistungen aller Art, Schulungen und Betreuung von Projekten in der Luft- und Raumfahrt.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
33.40%
33.20%
H**** I****
12.60%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CFD Consultants GmbHSelf-held cycle
9.00%

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

5 of 6 shown

Hamburg
€8,300
33.20%
Starzach
€8,050
32.20%
H******** P*******
€3,450
13.80%
H***** B*********
€2,300
9.20%
Germany
€2,250
9.00%

Financial Report

v-plane Engineering GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 106.728,31 3.849,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 73.508,04 0,00
II. Sachanlagen 27.907,77 3.849,00
III. Finanzanlagen 5.312,50 0,00
B. Umlaufvermögen 620.824,48 550.361,25
I. Vorräte 240.000,00 151.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 380.688,29 399.361,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 136,19 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 761,00 1.871,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 728.313,79 556.081,26

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 130.191,16 42.948,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.200,00 1.200,00
III. Gewinnvortrag 16.748,46 4.329,26
IV. Jahresüberschuss 87.242,70 12.419,20
B. Rückstellungen 23.376,00 10.759,46
C. Verbindlichkeiten 574.746,63 502.373,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 538.014,44 502.373,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 728.313,79 556.081,26

Anhang



für das Geschäftsjahr 2012


I.     Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Per 1.1.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.
Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen werden in Anspruch genommen.


II.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH- Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67  EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vergangenen Jahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:


ANLAGEVERMÖGEN


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurdenzu Anschaffungs- oder Her-stellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu  € 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Derartige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.


UMLAUFVERMÖGEN


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.
Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.


RÜCKSTELLUNGEN


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen  alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Steuerrückstellungen wurden in der für das Geschäftsjahr notwendigen Höhe gebildet.


VERBINDLICHKEITEN


Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


WÄHRUNGSUMRECHNUNG


Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

III.  Angaben zur Bilanz


1.     Anlagevermögen


Die Entwicklung des Anlagevermögens ist den vorherigen Blättern zu entnehmen. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§268 Abs. 2 HGB).


2.     Sonstige Vermögensgegenstände


Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von  €  13.500,00  eine Restlaufzeit von über einem Jahr.


3.     Eigenkapital und Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführer schlagen vor den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von  €  87.242,70  in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.


4.     Rückstellungen


Die Rückstellungen betragen  €  23.376,00
davon entfallen auf:  
Gewerbesteuer 7.452,00 €
Körperschaftsteuer 7.037,00 €
Solidaritätszuschlag 387,00 €
Mietnebenkosten 1.300,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00 €
Personalkosten 1.200,00 €

     
6.     Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten bestehen gegenüber:
Kreditinstituten 166.028,94€
davon mit einer Laufzeit > 5 Jahren 0,00 €
erhaltene Anzahlungen 0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen 309.395,91 €
sonstige Verbindlichkeiten 99.321,78 €
davon gegenüber Gesellschaftern 74.000,00 €

          
IV.    Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).


V.    Sonstige Pflichtangaben


Geschäftsführer waren im Jahr 2012:


Herr Dr. Volker Kassera
Herr Joachim Lau


Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.


Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.
  


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2013 festgestellt.

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