Pfennigparade Ernst-Barlach-Schulen GmbH
Same addressResidential care and residential educational support activities for children and young people
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Oliver Dr. Gosolits since 4/4/2025 | Managing Director |
Anja Dirmhirn since 1/27/2025 | Procura |
Bettina Margarete Anna Hansjosten since 9/23/2024 | Procura |
Barbara, geb. Nothhaft Nothhaft-Raudßus since 6/21/2005 | Procura |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Pfennigparade VUB GmbHSelf-held cycle | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% | |
team plus GmbHDissolved | 100.00% |
| 100.00% | |
| 100.00% | |
| 73.29% |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Pfennigparade VUB GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023AKTIVSEITE
Anhang für 2023Allgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG erstellt. Es gelten unverändert die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gesellschaft ist unter der Firma Pfennigparade VUB GmbH mit Sitz in München im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB Nr. 54963 eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München für Körperschaften unter der Steuernummer 143/237/60439 geführt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern betragen für immaterielle Vermögensgegenstände 5 Jahre. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich zeitanteilig. Anlagegüter mit Anschaffungskosten von EUR 250 bis EUR 1.000 wurden bis 31.12.2022 auf einem jährlichen Sammelkonto gebucht und in fünf gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben; ihr Abgang wird im fünften Jahr unterstellt. Seit 01.01.2023 werden geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 800 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern betragen für Sachanlagen 3 bis 13 Jahre und für Bauten auf eigenen Grundstücken 25 Jahre. Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Höhe ergibt sich aus den Nettowerten der zu Grunde liegenden Positionen. Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind vollständig mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Wert auf der Basis eines Zinsfußes von 1,83 % (Vj. 1,78 %) und einer Rentendynamik von 1,00 % passiviert. Bei den Berechnungen wurden die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt TEUR 2 und unterliegt einer Ausschüttungssperre. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Künftige Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur BilanzAngaben zum Anteilsbesitz
* Zahlen Geschäftsjahr 2023 liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor (Zahlen aus Jahresabschluss 2021) Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres am Ende des Anhangs dargestellt. Forderungen Die Forderungen enthalten, wie im Vorjahr, keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen umfassen solche gegen die Gesellschafterin Stiftung Pfennigparade, München, in Höhe von TEUR 3.444 (Vj. TEUR 3.300) und resultieren aus dem Cash-Pooling TEUR 3.370 (Vj. TEUR 3.300) und aus Lieferungen und Leistungen entfallen TEUR 73 (Vj. TEUR 0). Darüber hinaus betreffen die Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit TEUR 362 (Vj. TEUR 124) den Lieferungs- und Leistungsverkehr. Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Beträge in Höhe von TEUR 17 (Vj. TEUR 17) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Rücklagen Die anderen Rücklagen beinhalten andere Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR 915 (Vj. TEUR 915). Abweichend zur Gliederung in § 266 HGB werden die Gewinnrücklagen in der Bilanz nur als "Rücklagen" bezeichnet. Die Rücklagen betreffen ausschließlich Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Im Bilanzverlust ist ein Gewinnvortrag von TEUR 27 enthalten. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 471 (Vj. TEUR 417) enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stiftung Pfennigparade, München, in Höhe von TEUR 394 (Vj. TEUR 417) und resultieren aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 50; Vj. TEUR 30) sowie einem Darlehen in Höhe von TEUR 344 (Vj. TEUR 387). Die restlichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 77 (Vj. TEUR 0) betreffen den Lieferungs- und Leistungsverkehr. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr mit Ausnahme des Darlehens mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Bürgschaften für verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 251. Es bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 139. Hiervon entfallen TEUR 40 auf verbundene Unternehmen. Sonstige Angaben Geschäftsführung Als Geschäftsführer war bestellt: Dr. Jochen Walter, Fürstenfeldbruck, Geschäftsführer Vorstand der Stiftung Pfennigparade, München Mitarbeiter Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 19 (Vj. 19) Mitarbeiter beschäftigt. Konzernverhältnisse Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Stiftung Pfennigparade, München, einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis aufstellt. Ergebnisverwendung Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 40.340,34 mit dem Gewinnvortrag von EUR 26.670,78 zu verrechnen und als Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. Der vorliegende Abschluss ist auf Basis des Ergebnisverwendungsvorschlags aufgestellt.
München, den 29. April 2024, Dr. Jochen Walter Feststellung des JahresabschlussesPfennigparade VUBDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 2. Juli 2024 festgestellt. |
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