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Register court Nürnberg HRB 33497
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EVAGO Infrastructure GmbH
Registered
11/21/2016
Purpose
Die Verwaltung von und die auf Dauer angelegte Beteiligung an Unternehmen, Gesellschaften und Betrieben deren Gegenstand insbeondere im Breich der Werbe- und/oder Medienwirtschaft, der Öffentlichkeits-Arbeit, Public Relations und Sponsorenakquise, des Kultur- und Veranstaltungsmanagements und in ähnlichen Bereichen liegt.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€13,260
51.00%
Goran Marinic
90522 Obersbach, Hochstraße 12
€8,515
32.68%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

EVAGO Infrastructure GmbH

Pyrbaum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 26.809.525,42 19.251.023,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.088.471,00 3.291.894,32
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 55.915,00 269.675,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.032.556,00 2.615.964,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 406.255,32
II. Sachanlagen 7.942.791,50 6.234.896,07
1. technische Anlagen und Maschinen 125.499,00 73.852,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.817.292,50 5.586.714,31
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 574.329,76
III. Finanzanlagen 15.778.262,92 9.724.232,92
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 11.230.461,77 6.226.431,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.397.801,15 3.497.801,15
3. sonstige Ausleihungen 150.000,00  
B. Umlaufvermögen 5.350.969,79 7.181.415,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.988.297,66 2.312.232,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.091.379,54 109.283,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 802.749,97 2.088.284,69
3. sonstige Vermögensgegenstände 94.168,15 114.664,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 92.625,54 92.625,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.362.672,13 4.869.182,21
C. Aktive latente Steuern 0,00 88.281,00
Aktiva 32.160.495,21 26.520.719,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 18.651.190,63 16.821.858,11
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Kapitalrücklage 13.258.836,77 13.258.836,77
III. Gewinnvortrag 3.536.021,34 -715.209,32
IV. Jahresüberschuss 1.829.332,52 4.251.230,66
B. Rückstellungen 1.205.793,73 463.365,65
1. Steuerrückstellungen 1.205.793,73 460.683,73
2. sonstige Rückstellungen 0,00 2.681,92
C. Verbindlichkeiten 12.303.510,85 9.235.495,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.940.477,82 22.238,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.747,97 5.823,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.665,05 25.665,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.202.473,51 59.217,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.202.473,51 59.217,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.151.632,68 9.128.907,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 686.632,68 663.907,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.465.000,00 8.465.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 8.926,84 25.132,35
davon aus Steuern 6.810,33 15.362,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.926,84 25.132,35
Passiva 32.160.495,21 26.520.719,33

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse 8.208.688,82 8.797.028,61
2. sonstige betriebliche Erträge 220.250,93 2.660.783,74
davon Erträge aus der Währungsumrechnung 7.054,15 3.126,97
3. Materialaufwand 142.061,32 91.709,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 62.484,55 88.580,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 79.576,77 3.128,86
4. Personalaufwand 154.262,95 242.924,47
a) Löhne und Gehälter 119.370,88 198.908,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 34.892,07 44.015,71
davon für Altersversorgung 1.034,51 1.093,01
5. Abschreibungen 2.654.199,51 3.283.340,36
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.654.199,51 3.283.340,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.609.606,62 2.579.930,29
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 6.240,35 12.930,86
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 117.099,65 115.667,31
davon aus verbundenen Unternehmen 116.877,65 115.383,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 305.510,10 412.442,24
davon an verbundene Unternehmen 211.625,04 404.705,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 833.242,38 694.904,33
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern 88.281,00 107.209,00
10. Ergebnis nach Steuern 1.847.156,52 4.268.228,66
11. sonstige Steuern 17.824,00 16.998,00
12. Jahresüberschuss 1.829.332,52 4.251.230,66

Anhang

EVAGO Infrastructure GmbH, Pyrbaum

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben

Die EVAGO Infrastructure GmbH hat ihren Sitz in Pyrbaum. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Nürnberg, unter HRB 33497 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf­ge­stellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist ein kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §267 Abs.1 HGB und die größeabhängigen Erleichterungen werden teilweise in Anspruch genommen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr
II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie der Rechnungsabgren­zungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Bewertung von selbst geschaffenen Immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt zu Herstel­lungskosten der Entwicklung. Die Abschreibungen werden linear über die geplante Nutzungsdauer vorgenommen. Die geplante Nutzungsdauer liegt bei fünf Jahren.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige, lineare Abschreibung, aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt bei fünf bis fünfzehn Jahren.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die zwischen einem Jahr und fünfzehn Jahren liegt.

Für bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von weniger als € 1000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, welcher jährlich um 20% abgeschrieben werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bankguthaben werden zum Nominalwert bilanziert.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in € umgerechnet wurden. Die Umrechnung wird jeweils zum Tageskurs vorgenommen. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbi ndlichkeiten wurden am Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr und weniger wurden die §§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 und § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB nicht angewendet.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Alle Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der Deutsche Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn bzw. sieben Jahre abge­zinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristenkongruenten Marktzinssätzen abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von unter oder gleich einem Jahr werden nicht abgezinst. Zum 31. Dezember 2023 liegen keine Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr vor.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2023 wird gesondert im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Restlaufzeit
von bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

€      
€      
 aus Lieferungen und Leistungen
2.091.379,54 
0,00 
 (Vorjahr)
(109.283,88)
(0,00)
 gegen verbundene Unternehmen
802.749,97 
0,00 
 (Vorjahr)
(2.088.284,69)
(0,00)
 gegen Unternehmen mit denen


 Sonstige Vermögensgegenstände
1.542,61 
92.625,54 
 (Vorjahr)
(22.038,70)
(92.625,54)

2.895.672,12 
92.625,54 

(2.219.607,27)
(92.625,54)


In den Sonstigen Vermögensgegenstände sind Kautionen in Höhe von € 92.625,54 mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 27.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind Urlaubsrückstellungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 2.181,92 enthalten.

Verbindlichkeiten


Restlaufzeit
von bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren
Restlaufzeit
von mehr als
fünf Jahren
Durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert

€      

€      
€      
Art und Form
der Sicherheit
 Verbindlichkeiten gegen-





 über Kreditinstituten
1.940.477,82
25.665,05
0,00 
0,00 

 (Vorjahr)
(22.238,20)
(25.665,05)
(0,00)
(0,00)

 Verbindlichkeiten aus Lie-





 ferungen und Leistungen
1.202.473,51 
0,00 
0,00 
0,00 

 (Vorjahr)
(59.217,94)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

 Verbindlichkeiten aus der Annahme





 Verbindlichkeiten gegenüber





 verbundenen Unternehmen
686.632,68 
8.465.000,00 
0,00 
0,00 

 (Vorjahr)
(663.907,08)
(8.465.000,00)
(0,00)
(0,00)

 Verbindlichkeiten gegenüber





 Unternehmen mit denen ein





 Verbindlichkeiten gegen-





 Sonstige Verbindlichkeiten
8.926,84 
0,00 
0,00 
0,00 

    (Vorjahr)
(25.132,35)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

 - davon aus Steuern
6.810,33 
0,00 
0,00 
0,00 

    (Vorjahr)
(15.362,23)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

 - davon im Rahmen sozialer Sicherheit
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

    (Vorjahr)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
0,00 


3.838.510,85 
8.490.665,05 
0,00 
0,00 


(770.495,57)
(8.490.665,05)
(0,00)
(0,00)


 
IV.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von € 205.786,45 enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für Mieten für unbewegliche Wirtschaftsgüter in Höhe von € 1.086.222,44 enthalten.

V.  Sonstige Angaben

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Anzahl der Mitarbeiter

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2023 bei der EVAGO Infrastructure GmbH 5 Arbeitnehmer (Vorjahr: 5) beschäftigt. 

Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen der Geschäftsführung an:

· Goran Marincic, Kaufmann aus Oberasbach · Bernd Loy, Kaufmann aus  Neumarkt i.d. Oberpfalz
Anteilsbesitz



Eigenkapital
Ergebnis

Beteiligung
2023
2023

%   
€     
€     
MOJO Rental Germany GmbH
74,9 %
824.715,43
 - 299.141,32
Talos Infrastructure GmbH
100 %
2.071.667,30
561.258,71
Mojo Rental International B.V.
100 %
3.593.802,00
375.680,00
Mojo Rental North America
100 %
53.500,00
-215.217,00
EVAGO Digital GmbH
100%
31.219,88
6.889,68

0,0
6.543.684,73
721.721,71


Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Mietverträge für Büro- und Lagerräume sowie Stellplätze mit einer jährlichen Verpflichtung von ingesamt EUR 1.728.025,38.

Haftungsverhältnisse

Anzugebenden Haftungsverhältnisse nach  § 251 HGB i. V. mit  § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ein­getreten.

Pyrbaum, 01. Mai 2024
Goran Marincic Bernd Loy

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.07.2024 festgestellt.

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