Helstein
GmbH
Ludwigshafen/Rh.
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2009
EUR |
30.9.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
9.250,00 |
| B.
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
12.585,71 |
0,00 |
| C.
Anlagevermögen |
25.374,00 |
15.450,00 |
| I.
Sachanlagen |
25.374,00 |
15.450,00 |
| D.
Umlaufvermögen |
55.073,59 |
83.181,08 |
| I.
Vorräte |
36.217,61 |
40.257,38 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
10.608,08 |
34.602,70 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.247,90 |
8.321,00 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
730,16 |
370,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
93.763,46 |
108.251,76 |
Passiva
|
|
30.9.2009
EUR |
30.9.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.336,39 |
25.936,92 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
936,92 |
-900,65 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
23.600,53 |
0,00 |
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
1.837,57 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
1.556,00 |
1.556,00 |
| C.
Einlagen stiller Gesellschafter |
133,01 |
1.000,00 |
| D.
Rückstellungen |
31.773,76 |
28.441,76 |
| E.
Verbindlichkeiten |
57.964,30 |
51.317,08 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
57.964,30 |
51.317,08 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
93.763,46 |
108.251,76 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Firma Helstein GmbHfür
das Geschäftsjahr vom01.10.2008 bis 30.09.2009 wurde
nach den Vorschriften des HGB unter Beachtung der
besonderen Regelungen für Kapitalgesellschaften
aufgestellt. Die Methoden orientieren sich im Rahmen der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
an den steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Zum Abschlußstichtag war auf den um die
enthaltene Umsatzsteuer gekürzten Forderungsbestand
eine Wertberichtigung mit 3,0 % einzustellen.
Zum Bilanzstichtag waren die
Rechnungsabgrenzungsposten, welche in dem kommenden
Wirtschaftsjahr als Aufwand aufzulösen sind,
auszuweisen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen
Positionen
des Jahresabschlusses per 30.09.2009
Rückstellungen für latente Steuern
Für latene Steuern besteht ein
Rückstellungsposten in Höhe von Euro 1.992,00
(Vorjahr Euro 0), der aus der Aktivierung von Aufwendungen
für die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes resultiert.
Erläuterung der sonstigen Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster Geschäftsführer: Helmut Steiner
ausgeübter Beruf: Kaufmann
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten 39.360,38 Euro
Ludwigshafen, den 05.03.2010
gez. Steiner
Gesonderte
Angabe der Rückstellungen für latente
Steuern
1.10.2008 -
30.9.2009
Der Betrag der Rückstellungen für latente
Steuern beträgt 1.992,00 EUR.
1.10.2007 -
30.9.2008
Der Betrag der Rückstellungen für latente
Steuern beträgt 0,00 EUR.
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