Master Data

Registry
Register court Essen HRB 18800
Registered
10/20/2005
Industry
Consulting architectural activities in building constructionWholesale of paint and varnishAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Die Beratung, Entwicklung und Durchführung von Bauprojekten mit Schwerpunkt Denkmalschutz, Import und Export sowie Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art mit Spezialisierung auf Bauelementen. Ferner die Ausführung höherer Maler- und Lackierarbeiten sowie Raumausstattung und der Einbau von Fertigelementen.

History

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Management

NameRole
Shayan Faghfouri
since 3/30/2026
Managing Director
Bernadeta Faghfouri
since 3/30/2026
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Shayan FaghfouriMABS Beteiligungs-GmbH
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
MABS Beteiligungs-GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Pabedana GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 919,00 1.434,00
I. Sachanlagen 919,00 1.434,00
B. Umlaufvermögen 55.658,84 81.341,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.809,85 70.472,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.848,99 10.869,32
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 139.757,65 141.771,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.335,49 224.546,97

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 166.771,19 186.541,50
III. Jahresüberschuss 2.013,54 19.770,31
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 139.757,65 141.771,19
B. Rückstellungen 3.428,23 333,45
C. Verbindlichkeiten 192.907,26 224.213,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.335,49 224.546,97

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Pabedana GmbH zum 31.12.2012 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, für die eine Währungsumrechnung erforderlich war.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22468   50.075  
Sonstige Vermögensgegenstände 12341 3.991 20397 3.991

Eigenkapital

Der Jahresabschluß der Gesellschaft weist zum 31.12.2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 139.757,65 (im Vorjahr € 141.771,19) aus. Es wurde eine Rangrücktrittsvereinbarung in ausreichender Höhe getroffen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00   0,00 0,00 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.672 13.672   21.518 21.518 0
Sonstige Verbindlichkeiten 179.235 76.851   202.695 57.737 0

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen insgesamt € 51.336,02.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 2 ein Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Kyrosh Kowsari.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.2.2015.

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