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Register court Köln HRB 22726
Previous
RECAM Maschinen GmbH
Registered
5/29/1992
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Purpose
der Import sowie der Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Olivenöle, Balsamico-Essige, diverse Feinkost, alkoholische Getränke, Süßigkeiten, diverse Lebens- und Genussmittel, Vertrieb von Verpackungen und Dekorationsartikel jeglicher Art, Geschenkartikel, Geschenkideen, Kochkurse, Anfertigung und Vertrieb von Gastgeschenken jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Hermann Lecke
50.00%
Hans-Ulrich Holzinger
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Hermann Lecke
DEM 25,000
50.00%
Hans-Ulrich Holzinger
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

RECAM Maschinen GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

RECAM Maschinen GmbH Groß- u. Einzelhandel mit Maschinen, Köln

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.107,00 2.212,00
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 6.002,66 5.768,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 300,10 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.464,31 11.146,79
30.656,37 31.909,63

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Bilanzverlust -5.473,81 -3.159,20
- davon Verlustvortrag Euro 3.159,20- (Euro 5.073,58-)
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 500,00 500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 705,43 575,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 705,43 (Euro 575,26)
2. sonstige Verbindlichkeiten 9.360,15 10.065,58 8.428,97
-davon gegenüber Gesellschaftern Euro 9.360,15 (Euro 8.060,15)
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 368,82)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.360,15 (Euro 8.428,97)
30.656,37 31.909,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der RECAM GmbH in 50858 Köln, Ignystr. 57auf den 31.12.2010 wurde auf Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größen abhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechts-Modernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Dies sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewertung des Anlagevermögens sind dem Anlageverzeichnis in der Anlage zur Bilanz zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,-- € (Vorjahr 0,-- €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Art Gesamtbetrag <1 Jahr >1-5 Jahr > 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 705,43 705,43
Sonstige Verbindlichkeiten 9.360,15 9.360,15

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Während des Zeitraums von 01.01.bis 31.12.2010 waren durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2010 war Frau

 

Heidi Holzinger.

Sie ist für sich allein vertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

 

Köln, den 08.12.2011

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