WHL Leasing Gesellschaft mbHLiquidated

71144 Steinenbronn, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 245919
Previous
WHZ Betreibergesellschaft mbH
Registered
11/17/2004
Industry
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingActivities of holding companiesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight of more than 3,5 tons
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Abschluss und Vermittlung von Leasing-Verträgen über Industriegüter, Immobilien, Kraftfahrzeuge und Waren aller Art sowie die damit im Zusammenhang stehende Verwaltungstätigkeit.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

WHL Leasing Gesellschaft mbH

Steinenbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 297.519,84 3,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,02 0,00
II. Sachanlagen 297.516,82 3,00
B. Umlaufvermögen 2.062.158,27 1.229,61
I. Vorräte 19.530,25 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.424.108,39 1.229,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 618.519,63 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.745,07 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 572.140,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.381.423,18 573.372,77

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 514.944,07 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 102.258,38 0,00
III. Verlustvortrag 445.253,77 541.855,67
IV. Jahresüberschuss 832.939,46 -55.284,49
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 572.140,16
B. Rückstellungen 102.787,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.654.069,88 570.372,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 109.622,23 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.381.423,18 573.372,77

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der WHL Leasing Gesellschaft mbH (kurz: Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2013 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft sind nach den Bestimmungen des HGB (§§ 266, 275) gegliedert.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Von den damit verbundenen Aufstellungserleichterungen hat die Gesellschaft nur teilweise Gebrauch gemacht.

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wurde von der Möglichkeit der Zusammenfassung nach § 265 Absatz 7 Nr. 2 HGB bzw. § 275 Abs. 5 HGB kein Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

A k t i v a

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens werden ab dem Geschäftsjahr 2004 monatsgenau (pro-rata-temporis) abgeschrieben.

Vorräte
Die Vorratsbestände wurden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren Wert, der sich aus dem Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt, bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Wertmindernde Umstände wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

P a s s i v a

Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Die Position beinhaltet im Wesentlichen Leasingraten.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital lautet unverändert auf EUR 25.000,00.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für Abschlusskosten (TEUR 8).

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr. Von Verbindlichkeiten sind die Kontokorrentkonten durch Bürgschaften des Gesellschafters gesichert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Mit dem Rechnungsabgrenzungsposten werden im Wesentlichen Nutzungsüberlassungs-verpflichtungen von Leasinggegenständen an die Leasingnehmer abgebildet.

IV. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Wilhelm Härzer, Steinenbronn bestellt



Steinenbronn, 19. Dezember 2014
WHL Leasing Gesellschaft mbH
gez. Wilhelm Härzer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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