TIMBERSON GmbHLiquidated

94496 Ortenburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Passau HRB 10116
Registered
7/4/2017
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberManufacture of doors and windows of woodWholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elements
Purpose
Der Verkauf von Holzprodukten, der Betrieb des Internetshops "timberson.de", sowie das Halten von Lizenzen für Fanartikel.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johannes Kurmis
since 4/21/2026
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Vilshofen an der Donau
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TIMBERSON GmbH

Ortenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.717,50 18.400,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 601,50 4.201,50
II. Sachanlagen 12.116,00 14.199,00
B. Umlaufvermögen 1.165.895,35 862.263,65
I. Vorräte 96.123,63 102.111,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.069.625,82 758.539,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145,90 1.612,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.132,56 3.872,66
Aktiva 1.181.745,41 884.536,81

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 164.636,48 202.199,93
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 152.199,93 114.437,11
III. Jahresfehlbetrag 37.563,45 -37.762,82
B. Rückstellungen 4.200,00 4.200,00
C. Verbindlichkeiten 1.012.908,93 678.136,88
Passiva 1.181.745,41 884.536,81

Anhang

Timberson GmbH
Ortenburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die TIMBERSON GmbH hat ihren Sitz in Ortenburg und ist in das Handelsregister beim Passau unter der Registernummer 10116 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft  nimmt bei der Aufstellung  des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Anspruch.

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie den sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

AKTIVA

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer werden überwiegend drei Jahre zugrunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 EUR werden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.

Abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam erfasst.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Verwertbarkeit am Bilanzstichtag angesetzt.

Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten und Waren sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Für bestehende Ausfallrisiken werden angemessene Einzelwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

PASSIVA

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Bilanzerläuterungen

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 6.388,59 EUR).

Gewinn-/Verlusvortrag bei teilweiser Ergebnissverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 152.199,93 EUR einbezogen.

Angaben zu Verbindlickeiten mit Restzeitlaufvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 675.355,36 EUR (Vorjahr: 482.111,08 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 337.553,57 EUR (Vorjahr: 196.025,80 EUR).

Angaben zu Verbindklichekeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 232.837,00 EUR (Vorjahr: 1.678,59 EUR).

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3.

 

Ortenburg, 10. Juli 2024

gez. Johannes Kurmis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2024 festgestellt.

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