Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 4303
Registered
10/18/2005
Industry
Manufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronicsManufacture of solar cells and solar modules
Purpose
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Halbleiterbauelementen sowie Materialien zu deren Herstellung.

History

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Management

NameRole
Steffen Dr. Heinz
since 3/26/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified55.97% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
Chemnitz GmbH
32.30%
EDC Electronic Design
21.98%
Chemnitz
1.69%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

EDC Electronic Design Chemnitz GmbH
Germany
13000
22.00%

Financial Report

alpha microele ctronics gmbh

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

Stand 31.12.2013 Vergleich 31.12.2012
TEUR
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 42.123,21     44
    42.123,21   (44)
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 176.237,58     278
    176.237,58   (278)
      218.360,79 (322)
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 130.387,15     63
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 127.808,52     65
    258.195,67   (128)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 173.287,96     446
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)        
2. Sonstige Vermögensgegenstände 38.661,82     39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)        
    211.949,78   (485)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   341.956,95   216
      812.102,40 (829)
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   10.750,63   8
      10.750,63 (8)
      1.041.213,82 1.159

PASSIVA

       
  Stand 31.12.2013 Vergleich 31. 12. 2012
TEUR
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   51.129,19   51
II. Gewinnvortrag   480.823,24   470
III. Jahresüberschuss   7.015,01   11
      538.967,44 (532)
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen     54.471,74 98
C. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen   0,00   13
2. Sonstige Rückstellungen   59.937,14   116
      59.937,14 (129)
D. Verbindlichkeiten        
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   186.765,18   187
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 186.765,18 (Vj: TEUR 187)        
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   159.588,96   189
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 159.588,96 (Vj: TEUR 189)        
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   171,54   0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 171,54 (Vj: TEUR 0)        
4. Sonstige Verbindlichkeiten   41.311,82   24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 41.311,82 (Vj: TEUR 24)        
davon aus Steuern: EUR 10.467,32 (Vj: TEUR 17)        
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)        
      387.837,50 (400)
      1.041.213,82 1.159

Anhang zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind über das Gliederungsschema gem. § 275 Abs. 2 HGB hinaus weiter untergliedert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um die Posten Forderungen gegenüber Gesellschaftern und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Anschaffungswert bewertet und planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgte pro rata temporis.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgte pro rata temporis. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens wurden unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Netto-Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

In Vorjahren angeschaffte, abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoanschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis höchstens EUR 1.000,00 wurden entsprechend der Vorschriften des § 6 Abs. 2a EStG einem Sammelposten zugeführt, der im Jahr der Anschaffung und den folgenden vier Jahren zu jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der Bewertung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen wurde das Niederstwertprinzip beachtet. Die Bewertung erfolgte zu Herstellungskosten auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten in die Bewertung mit einbezogen worden sind. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Es wurde verlustfrei bewertet, d.h. es wurden Abschläge für zum Bilanzstichtag erwartete zukünftige Verluste der Entwicklungsprojekte vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden gebildet.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Es wird ein Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen ausgewiesen.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit ihrem Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungen wurden mit dem Kurs zum Anschaffungszeitpunkt bzw. Stichtagskurs unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bzw. des Höchstwertprinzips bewertet.

C. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 18.870,00.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beläuft sich auf 100.000,00 DM (51.129,19 EUR).

3. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Investitionszulagen zum Anlagevermögen

Entwicklung Stand 1.1.2013
EUR
Verbrauch
EUR
Auflösung
EUR
Zuführung
EUR
Stand 31.12.2013
EUR
SoPo GA-Zuschuss 2009 24.877,71 0,00 5.201,16 0,00 19.676,55
SoPo GA-Zuschuss 2008 11.921,65 0,00 9.753,12 0,00 2.168,53
SoPo Inv.-zulage 2009 36.504,67 0,00 8.040,36 0,00 28.464,31
SoPo Inv.-zulage 2008 19.065,71 0,00 16.724,64 0,00 2.341,07
SoPo Inv.-zulage 2012 0,00 0,00 776,06 1.773,10 997,04
SoPo Inv.-zulage 2011 567,85 0,00 178,20 0,00 389,65
SoPo Inv.-zulage 2010 563,57 0,00 211,80 0,00 351,77
SoPo Inv.-zulage 2005 1.577,42 0,00 1.494,60 0,00 82,82
SoPo Inv.-zulage 2007 2.314,04 0,00 2.314,04 0,00 0,00
  97.392,62 0,00 44.693,98 1.773,10 54.471,74

4. Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten zusammengefasst dargestellt. Die Vorjahreszahlen sind in Klammern eingefügt.

Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammer)

Stand 31.12.2013
EUR
Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit > 5 Jahre
EUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 186.765,18 186.765,18 0,00 0,00
  (186.765,18) (186.765,18) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 159.588,96 159.588,96 0,00 0,00
  (189.289,28) (189.289,28) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 171,54 171,54 0,00 0,00
  (66,13) (66,13) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 41.311,82 41.311,82 0,00 0,00
  (24.331,83) (24.331,83) (0,00) (0,00)
  387.837,50 387.837,50 0,00 0,00
  (400.452,42) (400.452,42) (0,00) (0,00)

D. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

Dr. Ing. Wolfgang Pfau, Lehmweg 13, 15236 Frankfurt (Oder)

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 7.015,01 zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 480.823,24 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Frankfurt (Oder), 13. Februar 2014

Dr. Wolfgang Pfau, Geschäftsführer

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