Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 32049
Registered
8/10/2020
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
die Beurteilung von Bauprodukten nach wissenschaftlichen Standards auf Basis experimenteller Untersuchungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Tobias Block
Bochum
€12,500
50.00%
Rainer Becker
Dortmund
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Opus Engineering GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 518.004,06 253.224,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.022,06 1.689,06
II. Sachanlagen 516.982,00 251.535,00
B. Umlaufvermögen 563.119,59 817.076,59
I. Vorräte 237.927,49 228.743,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 158.822,89 137.214,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 166.369,21 451.118,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.012,45 29.099,39
Summe Aktiva 1.102.136,10 1.099.400,04

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 640.655,74 501.185,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 488.685,22 339.034,97
V. Jahresüberschuss 139.470,52 149.650,25
B. Rückstellungen 77.347,29 190.866,40
C. Verbindlichkeiten 384.133,07 407.348,42
Summe Passiva 1.102.136,10 1.099.400,04

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Opus Engineering GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund (Reg.Nr. HRB 32049).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Der Jahresabschluss wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

4. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

6. Verbindlichkeiten

B. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführer
Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Dipl.-Ing. Becker Rainer Geschäftsführer Einzelvertretung
Dipl.-Ing. Dr. Block Tobias Geschäftsführer Einzelvertretung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß §286Abs.4HGB verzichtet.

II. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2023 Verpflichtungen von insgesamt € 80.393,68, die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden.

C. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Rlz bis 1 Jahr Rlz 1 bis 5 Jahre Rlz über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 80.393,68 26.797,90 53.595,78 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 225.504,29 225.504,29 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.268,35 32.268,35 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen (mit (Beteiligungsverhältnis) 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 45.966,75 45.966,75 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 384.133,07 330.537,29 53.595,78 0,00

sonstige Berichtsbestandteile

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

 

Dortmund, 28.11.2024

gez Dipl.-Ing. Rainer Becker, Geschäftsführer gez Dipl.-Ing. Dr. Tobias Block, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.11.2024.

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