Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 107506
Registered
9/20/2007
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesRetail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
der Handel mit Motorrädern und Motorradteilen und Booten und Bootsteilen sowie Servicearbeiten an Motorrädern und Booten und Bootslagerungen. Ausgenommen sind jedoch solche Tätigkeiten, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Karl-Theodor-Straße 14, 22765 Hamburg
€12,500
50.00%

Financial Report

B & B GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 1.354,00 1.444,00
I. Sachanlagen 1.354,00 1.444,00
C. Umlaufvermögen 22.688,70 20.157,50
I. Vorräte 17.500,00 14.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.089,27 5.553,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.099,43 604,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.542,70 34.101,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 16.007,43 30.197,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.197,13 7.735,97
III. Jahresfehlbetrag 14.189,70 2.538,84
B. Rückstellungen 1.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 19.535,27 2.404,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.542,70 34.101,50

Anhang


I. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften  des Handelsgesetzbuches und unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274 a Nr. 1-3 und 5 HGB sowie § 288 HGB und 326 HGB werden von der Gesellschaft in Anspruch genommen.


Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Von der Erstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft gem. § 264 Abs.1 HGB abgesehen.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.


Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


III.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro ( Vorjahr: 0,00 Euro ).


IV. Sonstige Pflichtangaben

Forderungen gegenüber Gesellschaftern lagen in Höhe von 0,00 Euro ( Vorjahr: 0,00 Euro ) vor.


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern lagen in Höhe von 12.584,52 Euro ( Vorjahr: 498,91 Euro ) vor.


Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Björn Brörtjes geführt.




gez.
      Björn Brörtjes
- Geschäftsführer/in -


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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