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Register court Leipzig HRB 26874
Previous
MK Beratung und Beteiligung UG (haftungsbeschränkt)MK Ventures UG (haftungsbeschränkt)
Registered
2/3/2011
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesVenture capital investment companies
Purpose
Beratung von Unternehmen sowie die Projektierung und Umsetzung von Geschäftsideen. Die Gesellschaft entwickelt selbst Webportale und betreibt diese.

History

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Management

NameRole
Mario Körösi
since 2/3/2011
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MK Ventures GmbHSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€2,500
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
74.90%

Financial Report

MK Ventures GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 5.483,00 747,00
I. Sachanlagen 483,00 747,00
II. Finanzanlagen 5.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 65.940,07 38.457,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38,00 12.850,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.902,07 25.607,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 71.423,07 39.204,92

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 50.847,88 30.250,91
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00 -12.500,00
II. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
davon eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
III. Kapitalrücklage 15.416,25 15.416,25
IV. Gewinnvortrag 2.334,66 2.058,29
V. Jahresüberschuss 20.596,97 276,37
B. Rückstellungen 10.247,00 2.852,00
C. Verbindlichkeiten 10.328,19 6.102,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 71.423,07 39.204,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 266(GmbH), 274a(KG), 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der zum 31.12.2013 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

in EUR Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 38,00 0,00 12.850,00 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Steuerrückstellungen und Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

in EUR Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 10.328,19 10.328,19 0,00 6.102,01 6.102,01 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon aus Steuern 328,19 328,19 0,00 363,83 363,83 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Körösi, Mario Kaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor (andernfalls Ausführungen).

 

Leipzig, den 05.10.2015

Gez. Körösi, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.10.2015.

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