General cleaning of buildings
PRO ATTA GmbH
Edelweißstraße 35, 85521 Ottobrunn, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Anne Susanne Kußmaul since 3/28/2024 | Managing Director |
Michael Joachim, gen. Achim Kußmaul since 11/8/2001 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
AppLads Solutions GmbHDissolved | 37.50% |
AdLads GmbHDissolved | 35.00% |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
PRO ATTA GmbHHohenbrunn(vormals: München)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011Bilanz zum 30. Juni 2011Aktiva
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011der PRO ATTA GmbHI. Allgemeine GrundsätzeDer Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 der PRO ATTA GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Wahlrecht für den Ausweis von Pflichtangaben wird grundsätzlich dahingehend ausgeübt, dass sämtliche erforderlichen Angaben im Anhang enthalten sind. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264,267 I HGB auf. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2,266 ff. HGB). II. Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDie Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20 v.H. abgeschrieben. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 I 1 HGB). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 II 2 HGB). Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB). Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB). Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB). III. Erläuterungen der BilanzBilanz Aktiva Anlagevermögen Die Gesellschaft hält an der AKOM360 GmbH, MULTI CHANNEL MARKETING, München 95 v. H. des Stammkapitals. Der Jahresüberschuss beträgt für das Wirtschaftsjahr vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Euro 108.331,06, das gesamte Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2010 € 53.821,97. Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Passiva Eigenkapital Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag Euro 51.200,00. Rückstellungen Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde nach der versicherungsmathematischen Teilwertmethode gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 285 Nr. 24 HGB):
Durch die Umstellung der Bewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG ergibt sich ein zusätzlicher einmaliger Rückstellungsbetrag in Höhe von € 46.069,00. Von der Übergangsregelung gem. Art. 67 I 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht. Von diesem Betrag wurde demgemäß 1/15, also € 3.071,27 den Pensionsrückstellungen zugeführt und als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen. Die Unterdeckung der Pensionsrückstellung zum 31.12.2010 beträgt € 42.997,78 (Art. 67 II EGHGB) Auf die Erläuterung der sonstigen Rückstellungen wird gemäß § 288 HGB verzichtet. Verbindlichkeiten
IV. Sonstige AngabenOrgane Zum Bilanzstichtag war Herr Michael Joachim Kussmaul Geschäftsführer der Gesellschaft. Finanzielle Verpflichtungen Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen und sonstigen Verpflichtungen ist unerheblich.
München, 22. September 2011 PRO ATTA GmbH Die Geschäftsleitung Der Jahresabschluss wurde am 26. September 2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. |
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