Other intermediation service activities for non-specialised retail sale
Eickhoff GmbHLiquidated
Frankfurter Straße 147, 61118 Bad Vilbel, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Thomas Brenner since 5/16/2014 | Procura |
Erich Jakobs since 5/16/2014 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Erich Jacobs | 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Eickhoff & Technigold GmbH
|
| A. Anlagevermögen | ||
| II. Sachanlagen | ||
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.868,02 | |
| 00410 Geschäftsausstattung | 2.442,93 | |
| 00430 Ladeneinrichtung | 11.425,09 | |
| Summe II. Sachanlagen | 13.868,02 | |
| Summe A. Anlagevermögen | 13.868,02 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 132.051,00 | |
| 03980 Bestand - Waren | 132.051,00 | |
| Summe I. Vorräte | 132.051,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.844,38 | |
| 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.844,38 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 54.179,48 | |
| 01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr | 101,32 | |
| 01507 Forderungen gegen Gesellschafter bis 1 Jahr | 680,00 | |
| 01508 Forderungen gegen Gesellschafter größer 1 Jahr | 13.066,23 | |
| 01525 Kautionen | 2.400,00 | |
| 01530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- u. Gehaltsabrechnung | -540,12 | |
| 01545 Umsatzsteuerforderungen | 8.394,78 | |
| 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % | 73,16 | |
| 01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % | 592,17 | |
| 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % | 30.502,06 | |
| 01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % | -592,17 | |
| 01776 Umsatzsteuer 19 % | -11.505,38 | |
| 01792 Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.) | 9.728,61 | |
| 01793 Verrechnungs-Konto | 1.278,82 | |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 89.023,86 | |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 48.277,27 | |
| 01000 Kasse | 19.490,24 | |
| 01210 Voba Main-Taunus # 6000706246 | 443,26 | |
| 01220 Deutsche Bank # 385960000 | 537,22 | |
| 01230 Taunussparkasse # 41210605 | 25.790,81 | |
| 01240 Naspa # 227133634 | 2.015,74 | |
| Summe B. Umlaufvermögen | 269.352,13 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 595,00 | |
| 00980 Aktive Rechnungsabgrenzung | 595,00 | |
| Summe Aktiva | 283.815,15 | |
|
Passiva in EUR |
||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Kapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | ||
| 00800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| Variables Kapital | ||
| 00880 Variables Kapital | -61.533,99 | |
| Summe I. Kapital | -36.533,99 | |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -79.496,56 | |
| Summe A. Eigenkapital | -116.030,55 | |
| C. Rückstellungen | ||
| 3. sonstige Rückstellungen | 1.500,00 | |
| 00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten | 1.500,00 | |
| Summe C. Rückstellungen | 1.500,00 | |
| D. Verbindlichkeiten | ||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.491,43 | |
| 01260 Visa Kreditkarte | 36.491,43 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 183.588,73 | |
| 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 183.588,73 | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 178.265,54 | |
| 01360 Geldtransit | 161.059,64 | |
| 01371 Gewinnermittlung § 4/3 EStG nicht ergebniswirksam | 1.458,56 | |
| 01701 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 3.154,63 | |
| 01702 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 2.190,24 | |
| 01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben | -6.373,30 | |
| 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 11.273,83 | |
| 01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | 1.079,12 | |
| 01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 4.422,82 | |
| Summe D. Verbindlichkeiten | 398.345,70 | |
| Summe Passiva | 283.815,15 |
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2011
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||
| Umsatzerlöse | 60.554,62 | |
| 08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer | 60.554,62 | |
| Materialaufwand | -38.680,10 | |
| 03100 Fremdleistungen | -656,00 | |
| 03200 Wareneingang | -527,99 | |
| 03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer | -112.939,47 | |
| 03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -3.116,64 | |
| 03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware | 78.560,00 | |
| Personalaufwand | -33.500,18 | |
| 04110 Löhne | -20.730,00 | |
| 04120 Gehälter | -6.600,00 | |
| 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -6.059,99 | |
| 04199 Pauschale Steuer für Aushilfen | -110,19 | |
| Abschreibungen | -2.412,30 | |
| 04830 Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.885,60 | |
| 04855 Sofortabschreibung GWG | -526,70 | |
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||
| Raumkosten | -41.221,15 | |
| 04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -28.589,60 | |
| 04240 Gas, Strom, Wasser | -3.785,96 | |
| 04250 Reinigung | -763,36 | |
| 04260 Instandhaltung betrieblicher Räume | -7.489,64 | |
| 04280 Sonstige Raumkosten | -592,59 | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -539,56 | |
| 04360 Versicherungen | -376,72 | |
| 04380 Beiträge | -51,84 | |
| 04390 Sonstige Abgaben | -111,00 | |
| Fahrzeugkosten | -5.901,48 | |
| 04520 Kfz - Versicherungen | -822,29 | |
| 04530 Laufende Kfz - Betriebskosten | -1.312,79 | |
| 04540 Kfz - Reparaturen | -589,16 | |
| 04570 Mietleasing Kfz | -3.160,10 | |
| 04580 Sonstige Kfz - Kosten | -17,14 | |
| Werbe- und Reisekosten | -4.500,11 | |
| 04600 Werbekosten | -3.378,22 | |
| 04640 Repräsentationskosten | -58,66 | |
| 04651 Eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil) | -4,25 | |
| 04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten | -194,70 | |
| 04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | -355,14 | |
| 04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand | -106,15 | |
| 04668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung | -402,99 | |
| verschiedene betriebliche Kosten | -12.388,73 | |
| 04910 Porto | -505,52 | |
| 04920 Telefon | -1.905,09 | |
| 04930 Bürobedarf | -213,35 | |
| 04940 Zeitschriften, Bücher | -188,35 | |
| 04950 Rechts- und Beratungskosten | -4.912,33 | |
| 04955 Buchführungskosten | -2.331,79 | |
| 04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) | -299,16 | |
| 04970 Kosten des Geldverkehrs | -1.485,45 | |
| 04980 Betriebsbedarf | -547,69 | |
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -64.551,03 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -418,54 | |
| 02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten | -418,54 | |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -79.007,53 | |
| Außerordentliches Ergebnis | ||
| Außerordentliche Aufwendungen | -337,03 | |
| 02000 Außerordentliche Aufwendungen | -337,03 | |
| Summe Außerordentliches Ergebnis | -337,03 | |
| Sonstige Steuern | -152,00 | |
| 04510 Kfz - Steuern | -152,00 | |
| Gesamt | -79.496,56 | |
| Jahresverlust | 79.496,56 |
Anhang zum 31. Dezember 2011
INHALTSVERZEICHNIS
Allgemeine Angaben
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens
Sonstige Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Wechselgeschäfte
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Ergebnisverwendung
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Langfristige Vertragsverhältnisse
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 27.11.2007 gegründet. Als GmbH ist sie am 18.12.2007 unter der Registernummer HRB 82075 beim Amtsgericht Frankfurt/Main eingetragen worden.
Daraus ist die Eickhoff & Technigold GmbH hervorgegangen und unter der HRB 7827 im Handelsregister in Königstein eingetragen worden.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluß der Technigold GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.
Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und werden auf fünf Jahre abgeschrieben. Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu € 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die übrigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:
| Bilanzposten | Geschäftsjahresabschreibung |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0,00 € |
| Sachanlagen | 1.885,60 € |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter -Sammelposten - | 0,00 € |
Sonstige Vermögensgegenstände
Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Ertrag erfaßt wurden.
Verbindlichkeiten
Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfaßt wurden.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00
Bürgschaften
Keine
Wechselgeschäfte
2011 wurden keine Wechselgeschäfte durchgeführt.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen das Geschäftsjahr 2011.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt € 79.496,56 und wird auf das Geschäftsjahr 2012 vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz,- Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.
Langfristige Vertragsverhältnisse
Es bestehen Mietverhältnisse für Geschäftsräume..
Die Gesellschafter sind nicht Eigentümer der Räume.
Es besteht ein Leasingvertrag für einen Pkw.
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
| Geschäftsführer: | Erich Jakobs, Frankfurt am Main |
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
| Sachverhalte | Betrag |
| Forderungen | 13.764,23 € |
| Verbindlichkeiten | 0,00 € |
Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
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