Engineering activities for technical building equipment
DM Autoteile GmbH
Kruppstraße 53, 59227 Ahlen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dominic Möller since 10/5/2015 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
DM Autoteile GmbHAhlenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Handelsbilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten, planmäßigen Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 3 bis 20 Jahren vorgenommen. Sog. geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 sind von untergeordneter Bedeutung und werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert. Ausfall- und sonstigen Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen. Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert aktiviert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Auszahlungen des Geschäftsjahres mit einem Leistungszeitraum in Folgejahren. Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die Rückstellungen decken alle zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mir ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurdengrundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird dabei das Realisationsprinzip und das Anschaffungskostenprinzip beachtet. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB) Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten: Forderungen in Höhe von EURO 135.242,03 (Vorjahr: EURO 82.823,13). Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EURO 157.566,03. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EURO 100.000,08 (Vorjahr: EURO 133.333,40). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EURO 525.020,96. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: - Bürgschaft des Gesellschafters - Sicherungsübereignung Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EURO 19.545,33 (Vorjahr: EURO 32.018,56). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EURO 95.359,14 (Vorjahr: EURO 225.695,56). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EURO 429.661,82 (Vorjahr: EURO 326.715,21). Sonstige Angaben Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pacht- und Leasingverträgen. Jährliche Pachtaufwendungen fallen in Höhe von EURO 199.200,00 an. Bei den Leasingverträgen handelt es sich um acht Kfz-Leasingverträge. Aus den jährlichen Leasingverträgen wird die Kapitalgesellschaft mit EURO 30.000,00 belastet. Aus den Pacht- und Leasingverträgen bestehen keine Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 49,00. Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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