Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 35239
Previous
Buchbinderei Steinkuhl GmbH
Registered
11/16/1984
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of fish and fish products
Purpose
Der Warenhandel und die Durchführung von Transporten im Bereich Im- und Export international sowie die Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungsservice.

History

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Management

NameRole
Christina Bunsen
since 1/28/2022
Procura
Michael Bunsen
since 9/6/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Michael Bunsen
Hamburg
DEM 120,000
100.00%

Financial Report

Buchbinderei Steinkuhl GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 19.295,00 20.332,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 19.294,00 20.331,00
B. Umlaufvermögen 148.236,37 121.217,49
I. Vorräte 17.090,00 14.240,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.883,37 53.591,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.263,00 53.386,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 281,30 1.976,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 167.812,67 143.526,29

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 73.217,21 64.378,15
I. gezeichnetes Kapital 61.355,03 61.355,03
II. Kapitalrücklage 100.131,70 100.131,70
III. Verlustvortrag 97.108,58 185.231,86
IV. Jahresüberschuss 8.839,06 88.123,28
B. Rückstellungen 8.743,42 3.140,00
C. Verbindlichkeiten 85.852,04 76.008,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 85.852,04 76.008,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 167.812,67 143.526,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


 
Buchbinderei Steinkuhl GmbH



I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine und teilweise für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungmethoden wurden in soweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Zum 01.01.2010 wurde aufgrund des Übergangs auf die Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von € 0,00 bilanziert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III.    Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Die sonstigen Vermögengegenstände haben i.H.v. € 2.511,04 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr. (Vorjahr: € 2.511,04).

Forderungen gegen Gesellschafter (§ 42 III GmbHG) bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 44.658,38 (Vorjahr: € 4.944,19).

V.   Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Michael Bunsen, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft, mit sich im eigenen Namen, oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Hamburg, den 10. August 2011


Michael Bunsen
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.08.2011 festgestellt.

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