Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 134517
Registered
6/1/2011
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Erbringung von lT-Dienstieistungen, Auftragsbeschaffung und Auftragsvermittiung, IT-Consuiting Leistungen, Vertrieb von IT-Hardware, Software und Zubehör, Übernahme von Projektleitungen und Vertriebsdienstieistungen irn IT-Bereich. Des Weiteren Eventmanagement, Schulung, Coaching, Vermietung von Equipment. Das Unternehmen ist europaweit tätig. Die Entwicklung von Grundstücken, Erwerb, Planung, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Ven-NaItung von eigenen Immobilien, die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr und/ oder Bauträger, Import und Export sowie der Handel mit Waren verschiedener Art wie z. B. Elektronikwaren, Konfektion, Kraftfahrzeugzubehör.

History

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Management

NameRole
Ralf Kahlert
since 6/1/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ralf Kahlerl
Berlin
€12,500
50.00%
Königs Wusterhausen, OT Niederlehme
€12,500
50.00%

Financial Report

EUITNET GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

EUITNET GmbH, Berlin

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr 2015
EUR
Vorjahr 2014
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.160,00   3.343,00
II. Sachanlagen 117.178,00 120.338,00 120.597,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 65.114,44   64.463,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.877,88   11.543,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.434,27 105.426,59 12.767,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten   14.537,33 17.496,83
Summe AKTIVA   240.301,92 230.211,01

PASSIVA

     
  EUR Geschäftsjahr 2015
EUR
Vorjahr 2014
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag 38.578,00   20.421,93
III. Jahresüberschuss 25.649,45 89.227,45 18.156,07
B. Rückstellungen   9.623,17 3.689,49
C. Verbindlichkeiten   141.451,30 162.943,52
Summe PASSIVA   240.301,92 230.211,01

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte waren nicht zu berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

IV. Weitere Angaben zur Bilanz

Das Stammkapital beträgt laut Gesellschaftsvertrag 25.000 EUR.

V. Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Aufwendungen berücksichtigen die nachträglichen Zahlungen für Strom für das Jahr 2014 sowie Nachzahlungen für Leistungen aus dem Jahr 2014 an den Lieferanten Bosch Sicherheitssysteme GmbH aufgrund von unerwarteten Nachforderungen des Lieferanten.

 

Berlin, den

Geschäftsführer

Weitere Daten

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 09.09.2016 festgestellt.

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