Domus GmbHLiquidated

94166 Stubenberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 9410
Registered
9/9/2013
Industry
Hotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)Intermediation service activities for accommodationOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Betrieb eines Hotels mit Gaststätte.

History

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Management

NameRole
Ilie Nitu
since 1/21/2016
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
DOMUS CONSTRUCTION GRUP SRLROU
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DOMUS CONSTRUCTION GRUP SRL
Romania
€25,000
100.00%

Financial Report

Domus GmbH

Stubenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 885.102,00 952.132,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 138.115,00 174.145,00
II. Sachanlagen 746.987,00 777.987,00
B. Umlaufvermögen 23.518,71 56.678,43
I. Vorräte 10.569,73 18.160,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.222,42 7.398,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.726,56 31.120,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.386,33 8.564,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 199.821,37 28.462,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.118.828,41 1.045.838,13

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 53.462,80 0,00
III. Jahresfehlbetrag 171.358,57 53.462,80
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 199.821,37 28.462,80
B. Rückstellungen 4.900,00 4.700,00
C. Verbindlichkeiten 1.113.928,41 1.041.138,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.118.828,41 1.045.838,13

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Domus GmbH wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages(Satzung) zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine "kleine Kapitalgesellschaft".

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind, soweit erforderlich, dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern:

Verbindlichkeiten 687.691,34 €

Hinsichtlich der Forderung des Gesellschafters wurde bereits eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung abgegeben, diese wurde in 2015 auf 673.000,00 € erweitert..

II. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird von den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wie folgt belastet:

Gewerbesteuer 0,00 €
Körperschaftsteuer 0,00 €
Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer 0,00 €

III. Umsatzkostenverfahren

§ 275 III HGB: Personalaufwand des Geschäftsjahres, gegliedert nach § 275 II Nr. 6 HGB

IV. weitergehender Erläuterungsbericht

zur Bilanz:

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind folgende (antizipative) Beträge enthalten:

I. Bierbichler, Bonus 342,34 €

Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite waren zu bilden für

Kfz-Steuer 193,00
Gebäudeversicherungen 2.540,00
Bearbeitungsentgelt Darlehen 7.653,33
Von den sonstigen Rückstellungen entfallen auf Abschluss und Prüfungskosten: 2.200,00

zur Gewinn- und Verlustrechnung:

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen und Erträge nicht enthalten.

V. Sonstige Angaben

Es besteht ein Rangrücktritt zwischen der Domus Constuction Grup SRL und der Domus GmbH.

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Nitu Ilie geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

VI. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Der Geschäftsführer schlägt folgende Verwendung des Jahresfehlbetrages vor:

Jahresfehlbetrag 171.358,57
Verlustvortrag auf das Jahr 2015 171.358,57

 

Stubenberg, 04. August 2015

Ilie Nitu, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.08.2015 festgestellt.

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