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Register court Bremen HRB 30040 HB
Previous
M - Line GmbH
Registered
1/23/1996
Industry
Agents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.Construction of utility projects for electricity and telecommunicationsComputer consultancy activities
Purpose
Die Planung und Ausführung von Elektroinstallationen, soweit diese Bestandteil für den Bau von Schaltanlagen, Maschinen und Industriegebäuden sind, sowie die Übernahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Planung und Erstellung von Fernmelde- und Datennetzen einschließlich ihrer Wartung, die selbständige Entwicklung und Implementierung von Software in, sowie die Wartung an elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. Der Einzelhandel mit Telekommunikationsartikeln und artverwandten Gegenständen sowie die Vermittlung von Telekommunikationsverträgen in allen Bereichen. Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung sowie die Arbeitsvermittlung.

History

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Management

NameRole
Stefan Curt Metschulat
since 1/16/2015
Managing Director

Shareholders
Beta

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Financial Report

M - Line GmbH

Osterholz-Scharmbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 15.762,50 21.067,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.584,00 1.965,50
II. Sachanlagen 14.178,50 19.101,50
B. Umlaufvermögen 691.775,86 773.827,26
I. Vorräte 265.800,00 237.914,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 424.759,82 535.881,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.021,92 1.204,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.216,04 31,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.636,00 2.161,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 147.700,83 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 856.875,19 797.055,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 30.406,73
I. gezeichnetes Kapital 76.800,00 76.800,00
II. Verlustvortrag 46.393,27 7.359,26
III. Jahresfehlbetrag 178.107,56 39.034,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 147.700,83 0,00
B. Rückstellungen 14.327,00 19.943,00
C. Verbindlichkeiten 842.548,19 746.705,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 675.628,44 572.083,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 856.875,19 797.055,26

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes vor Ergebnisverwendung in Euro auf­gestellt worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapital­ge­sellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird wie in den Vorjahren nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeine Grundsätze

Die Bewertungsgrundsätze des Vorjahres sind unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit unverändert beibehalten. Die Vermögensge­genstände und Schuldposten sind voll­ständig bilanziert. Bis zum Abschlussstichtag entstandene Risiken und Verluste sind berücksichtigt.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht aus immateriellen Vermögensgegenständen und beweglichen Sachanlagen.

Das abnutzbare Anlagevermögen ist mit den Anschaf­fungskosten, vermindert um planmäßige lineare Ab­schreibungen, bewertet. Steuerliche Sonderabschreibungen werden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des beweglichenSachanlagevermögens erfolgt zeitanteilig nach Monaten. Steuerliche Sonderabschreibungen werden (wie im Vorjahr) nicht in Anspruch genommen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, als Anlagenspiegel dargestellt.
 
2. Umlaufvermögen

Die Warenvorräte sowie die unfertigen Erzeugnisse sind auf der Grundlage des von der Gesellschaft erstellten und bewerteten Inventars unter Beachtung des Niederstwertprin­zips mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw., bei entsprechender Wertminderung, mit den beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nennwerten unter Berücksichtigung einzelner Ausfallrisiken bilanziert. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch Bildung einer angemessenen Pauschal­wertberichtigung Rechnung getragen.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt mit dem Nennwert.

3. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf Euro 76.800,00.

4. Rückstellungen

Für sonstige, am Bilanzstichtag ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in der Höhe gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

5. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die erforderlichen Angaben über die Restlaufzeiten sind in der Bilanz vermerkt.

C. Sonstige Angaben

6. Geschäftsführung

Jeweils einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren die Herren

Stefan Metschulat, Schwanewede,
Peter Schwarting, Bremen (bis 13.05.2011).

7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf Euro 193.037,65 (Vorjahr Euro 187.111.19). Für diese Verbindlichkeiten besteht eine Rangrücktrittserklärung.

8. Sonstiges

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird beim Bundesanzeiger eingereicht.

Bremen, den 16. April 2013

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2013 festgestellt.

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