Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 571730
Registered
2/3/1998
Industry
Activities of holding companiesWholesale of sanitary equipmentManufacture of other taps and valves
Purpose
Vertrieb von Sanitär- Heizungs- und Industriearmaturen, Schwenkantrieben, automatisierten Armaturen und Zubehörteilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, in Deutschland oder auch im Ausland, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen und deren Vertretung zu übernehmen.

History

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Management

NameRole
Aldo Bonomi
since 10/26/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BONOMI GROUP S.P.AITA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BONOMI GROUP S.P.A
Italy
€26,000
100.00%

Financial Report

Bonomi GmbH

Schwäbisch Hall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 10.486,00 20.708,50
I. Sachanlagen 10.486,00 20.708,50
B. Umlaufvermögen 378.534,36 342.590,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.129,01 82.545,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 317.405,35 260.045,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.116,20 6.193,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 391.136,56 369.492,29

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 369.636,79 355.989,25
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 329.989,25 344.236,72
III. Jahresüberschuss 13.647,54 -14.247,47
B. Rückstellungen 5.200,00 5.200,00
C. Verbindlichkeiten 16.299,77 8.303,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 391.136,56 369.492,29

Anhang


 

A. Angaben zum Jahresabschluss

I. Allgemein

Der Jahresabschluss der BONOMI GmbH, Schwäbisch Hall, zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Dabei wurden weitgehend die für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese im Anhang aufgeführt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht den Vorschriften des § 255 Abs. 1 HGB.

Leistungsbedingter Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfasst, die unter Zugrundelegung der linearen Methode ermittelt werden.


In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird seit 1. Januar 2010 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungkosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 410,00 nicht übersteigen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten € 150,00, aber nicht € 1.000,00, übersteigen, hat die GmbH in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 jeweils einen Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je einem Fünftel aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Abwertungen angesetzt.

Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1 % auf die nach Abzug der einzelwertberichtigten Forderungen sowie der Umsatzsteuer verbleibenden Netto-Forderungen gebildet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben für zukünftige Geschäftsjahre.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz


1. Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


 
2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


B. Sonstige Angaben

I. Gewinnverwendungsvorschlag
 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

II. Organe

  Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 und bis zur Bilanzerstellung war

Herr Aldo Bonomi, Lumezzane/Italien

zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer bestellt.

    

Schwäbisch Hall, den 29. Mai 2012


  


gez. Aldo Bonomi
- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2012 festgestellt.

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