Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 16363
Registered
3/1/2004
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of machine toolsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Der Handel, der Import, der Export mit dentaltechnischen Erzeugnissen aller Art und der Handel sowie Im- und Export mit anderen Erzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Bertram Rohde
since 3/1/2004
Managing Director
Edwin Iu
since 3/1/2004
Managing Director
Ulf Höser
since 3/1/2004
Managing Director

Financial Report

Cranial GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 14.107,00 12.865,00
I. Sachanlagen 14.107,00 12.865,00
B. Umlaufvermögen 65.762,52 83.139,46
davon Forderungen gegen Gesellschafter 2.647,06 0,00
I. Vorräte 8.941,00 3.941,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.649,93 76.399,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.411,06 23.405,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.171,59 2.799,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 910,25 643,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 143.027,44 166.582,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 226.454,27 263.229,96

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Verlustvortrag 191.632,50 169.052,10
III. Jahresüberschuss 23.555,06 -22.580,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 143.027,44 166.582,50
B. Rückstellungen 13.400,00 17.300,00
C. Verbindlichkeiten 213.054,27 245.929,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 93.512,71 123.888,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 226.454,27 263.229,96

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Cranial GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlusstag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt, soweit sie bis zur Bilanzaufstellung bekannt waren.

Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betreffen entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an EDV-Software.

Das Sachanlagevermögen ist mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände bestimmt und mit gleichbleibenden und fallenden Jahresbeträgen vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Für die abnutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 150,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Betrag der für das Geschäftsjahr vorgenommenen Abschreibung sind aus dem Anlagenspiegel und den Anlagen zum Jahresabschluss ersichtlich. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Vorratsbestände sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Teilwerten bilanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert.

Flüssige Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den nachgewiesenen Beständen zu Nennwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind für alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Auflösungen werden nur vorgenommen, soweit der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Drohverlustrückstellungen sind nicht enthalten.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.




Sonstige Pflichtangaben


Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Es wird versichert, dass außer den in der Bilanz zum 31.12.2012 ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine weiteren Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen, die nicht aus dem laufenden Geschäftsverkehr resultieren, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im Geschäftsjahr 2012 wurde die Gesellschaft von den Geschäftsführern:
  

Herrn Ulf Höser

Herrn Edwin Iu und

Herrn Bertram Rohde


gesetzlich vertreten.

Mitzugehörigkeitsvermerk


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist von der  ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung  am 30. April  2013 genehmigt und festgestellt worden.



Mülheim an der Ruhr, 22. April 2014


gez. Ulf Höser
gez. Edwin Iu und
gez. Bertram Rohde

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.411,06 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.405,46 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2014 festgestellt.

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