Andreas Hommer GmbHLiquidated

85540 Haar, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 100059
Registered
9/10/1992
Industry
Pre-press and pre-media servicesBinding and related servicesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Druck-Service und Produktionsmanagement für Handel, Dienstleister und Industrie.

History

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Management

NameRole
Andreas Hommer
since 8/4/2015
Liquidator

Financial Report

Andreas Hommer GmbH

Haar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2012 bis zum 31.07.2013

Bilanz

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 822,00 3.518,00
II. Sachanlagen 2.791,00 4.278,00
III. Finanzanlagen 114.839,90 117.259,60
118.452,90 125.055,60
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.498,25 6.260,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.819,53 (EUR 3.435,00)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.734,07 14.798,44
51.232,32 21.059,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 681,25 527,00
170.366,47 146.641,75

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 99.110,40 81.379,08
B. Rückstellungen 3.200,00 2.700,00
C. Verbindlichkeiten 42.491,48 36.998,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.491,48 (EUR 36.998,08)
170.366,47 146.641,75

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

I. Grundsatzangaben

Der Jahresabschluss der Firma Andreas Hommer GmbH zum 31. Juli 2013 wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB), der Satzung und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Juli 2012 wurden unverändert übernommen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Im Einzelnen ergeben sich hierzu folgende Angaben:

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

2. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

3. Die Finanzanlagen enthalten ausschließlich Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen, die mit ihren aktivierungspflichtigen Deckungskapitalien gemäß versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert wurden.

4. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

5. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zu Nennwerten bilanziert worden.

6. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

7. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bewertet.

8. Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung waren nicht zu erwarten und daher nicht zu berücksichtigen. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden auftragsgemäß nach der Projected-Unit-Credit-Methode im Einklang mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz laut versicherungsmathematischen Gutachten angesetzt. Der Pensionsverzicht auf den "future-service" ab 1. August 2012 wurde nach versicherungsmathematischen Gutachten angesetzt. Die Pensionsrückstellung wurde gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit dem Aktivwert Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen verrechnet.

9. Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU BILANZPOSTEN

1. Angaben zu den Verbindlichkeiten - § 285 Nr. 1a und 1b HGB

a)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.

b)

Angaben zu a) entfallen somit.

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss per 31. Juli 2013 beträgt € 17.731,32. Der Bilanzgewinn per 31. Juli 2013 beträgt € 99.110,40. In diesem Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von € 81.379,08 enthalten.

C. ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

- entfallen gem. § 326 HGB -

D. SONSTIGE ANGABEN

I. Geschäftsführer:

 

Andreas Hommer, Haar bei München

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und gemäß § 181 BGB von der Selbstkontrahierung befreit.

 

Heike Rönnicke, München

Die Geschäftsführerin ist nur gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt.

II. Eventualverbindlichkeiten/Haftungsverhältnisse

Eventualverbindlichkeiten/Haftungsverhältnisse bestanden zum 31. Juli 2013 keine.

III. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - § 42 Abs. 3 GmbHG:

Forderungen an den Gesellschafter bestanden zum 31. Juli 2013 keine.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden zum 31. Juli 2013 in Höhe von EUR 41.905,26.

IV. Ergebnisverwendung

Angaben über die Ergebnisverwendung werden nicht gemacht, da sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die Gesellschafter sind (§ 325 Abs. 1 Satz 1, letzter Halbsatz HGB).

 

Haar, 17. Juli 2014

gez. Andreas Hommer, Geschäftsführer

gez. Heike Rönnicke, Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss zum 31. Juli 2013 wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 17. Juli 2014 festgestellt.

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