ALPHA-SYSTEMS Computersysteme GmbH

Amberger Straße 138, 93057 Regensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 4818
Registered
3/12/1992
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Der Vertrieb von Hard- und Software, sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen wie Schulung, Beratung usw. soweit diese dem vorgenannten Gesellschaftszweck irgendwie dienlich sind.

History

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Management

NameRole
Norbert Loher
since 1/21/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Andrea Loher
50.20%
49.80%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Andrea Loher
Tegernheim
25100
50.20%
Norbert Loher
Tegernheim
24900
49.80%

Financial Report

ALPHA-SYSTEMS Computersysteme GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 53.533,50 75.219,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 12.892,00 2.968,00
III. Finanzanlagen 40.641,00 72.251,00
B. Umlaufvermögen 127.476,21 119.120,26
I. Vorräte 47.862,21 44.348,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.193,13 73.095,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.420,87 1.676,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.668,00 1.535,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 182.677,71 195.874,76

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.655,76 21.973,74
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 3.590,86 -1.030,35
III. Jahresfehlbetrag 1.317,98 4.621,21
B. Rückstellungen 65.661,50 57.447,54
C. Verbindlichkeiten 96.360,45 116.453,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 182.677,71 195.874,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 118.142,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 6.428,00
Verbindlichkeiten 0,00

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,14 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafel 2005 G  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 136.988,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 59.211,10
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 59.211,10
verrechnete Aufwendungen 11.208,00
verrechnete Erträge 711,22

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Bertold Ress
Weitere Geschäftsführer: Werner Dittmer und Norbert Loher

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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