Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 720095
Registered
8/23/2004
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of turbines
Purpose
Planung, Herstellung (Konstruktion), Vertrieb und Wartung von Komponenten jeder Art für die Vakuumtechnik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralph Kempter
since 6/23/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ralph Kempeter
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BeamTec GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 174.332,56 875.087,99
I. Sachanlagen 79.187,00 72.782,00
II. Finanzanlagen 95.145,56 802.305,99
B. Umlaufvermögen 1.737.262,42 1.871.364,57
I. Vorräte 461.134,47 432.237,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 431.550,17 430.171,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 844.577,78 1.008.955,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 551,77 1.279,35
Summe Aktiva 1.912.146,75 2.747.731,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 612.148,98 746.570,90
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 587.148,98 721.570,90
B. Rückstellungen 290.564,73 457.599,05
C. Verbindlichkeiten 998.461,78 1.531.872,77
D. Passive latente Steuern 10.971,26 11.689,19
Summe Passiva 1.912.146,75 2.747.731,91

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind im Allgemeinen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Ausnahmen hiervon sind nach § 285 Nr. 23 und Nr. 25 HGB erläutert.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

4. Pensionsrückstellungen

Zu den Pensionsrückstellungen wird folgendes erläutert: Zinssatz 1,74% (Vereinfachungsregel gem. § 253 Abs. 2 S. 2 HGB wurde in Anspruch genommen); Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00%; biometrische Annahmen lt. Richttafel 2018 G von Klaus Heubeck; Bewertungsverfahren: PUC-Methode; Anschaffungskosten des aktivierten Depots: 182.003,50 EUR; Zeitwert: 190.505,48 EUR; Betrag Erfüllungsrückstellung lt. PUC: 223.674,00 EUR; Betrag lt. Pensionskonto: 212.397,96; hieraus ergibt sich aufgrund Verrechnung eine Unterdeckung in Höhe von 33.168,52 EUR. In der GuV wurde ein Aufwand in Höhe von 0,00 EUR und ein Ertrag in Höhe von 3.913,94 EUR erfasst. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Berechnung mit dem 10 Jahres-Durchschnitt und dem 7 Jahres-Durchschnitt beträgt 1.737,00 EUR.

III. Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Kurs ihres Entstehens eingebucht. Soweit sich wegen sinkender Wechselkurse Abwertungserfordernisse ergeben, werden die Verluste im Jahresabschluss erfasst.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Allgemeines

Der Gewinnvortrag zum 01.01.2023 beträgt 721.570,90 EUR. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl beträgt 3. Der Jahresabschluss wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung am 28.03.2025 festgestellt und genehmigt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

II. Aktivposten

Angaben zu den Forderungen ggü. den Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG):

Ralph Kempter: 0,00 EUR

III. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf 0,00 EUR.

Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern:

Ralph Kempter: 326.658,56 EUR

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Bezeichnung EUR
Verbindlichkeiten aus Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 0,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00
Haftung aus der Bestellung sonstiger Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00

B. Ergänzende Angaben

Die Erfüllungsrückstellung an die Arbeitnehmer in Höhe von 54.590,37 EUR wurde mit den an die Arbeitnehmer abgetretenen Depots in Höhe von 54.590,37 EUR verrechnet.

V. Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer der Firma war im Geschäftsjahr der Gesellschafter Dipl.-Ing. Elektrotechnik Ralph Kempter (89134 Blaustein) der einzelvertretungsberechtigt ist.

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