Master Data

Registry
Register court München HRB 155313
Registered
12/20/2004
Industry
Organisation of conventions and trade showsProvision of other services for non-artistic eventsConcert organisers
Purpose
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Incentives.

History

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Management

NameRole
Florian Rubner
since 10/30/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Christopher Lupp
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Christopher Lupp
Neubiberg-Unterbiber
€6,250
33.33%
Regensburg
€6,250
33.33%

Financial Report

SKIncentive GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 69,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 69,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 69,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
B. Umlaufvermögen 14.956,81
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 105,06
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.851,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.025,81

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 14.431,24
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 10.416,14
V. Jahresfehlbetrag 152,62
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
D. Steuerrückstellungen 0,00
E. sonstige Rückstellungen 35,00
F. Verbindlichkeiten 559,57
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 559,57
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.025,81

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 14.458,60
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand -10.567,46
6. Personalaufwand -21,50
7. Abschreibungen -73,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -4.136,35
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -903,95
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -234,74
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -649,80
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -2.347,86
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 189,66
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -150,05
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2,57
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresfehlbetrag 152,62

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet worden.Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB Anwendung. Gliederung Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Währung Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt

2. Angaben zu den einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde mit Anschaffungs-, bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet, Hierbei wurden die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach der linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.Geringwertige Wirtschaftgüter wurden bei Zugang im Wirtschaftsjahr voll abgeschrieben. Die Erinnerungswerte wurden unverändert fortgeführt.

Vorräte
Vorräte bestehen keine.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Einzelwertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.Guthaben bei Kreditinstituten Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert. Rechnungsabgrenzungsposten Die nach § 246 HGB ausweispflichtigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden zu ihren Nennbeträgen bilanziert.

Eigenkapital
Das Eigenkapital wurde zu Nennbeträgen bewertet. Rückstellungen Rückstellungen wurden entsprechend der Vorschriften des § 249 HGB gebildet und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Abzinsungen auf die Verbindlichkeiten waren nicht vorzunehmen. Bewertungsgrundsätze Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 EUR. Im Geschäftsjahr wurden keine Kapitalerhöhungen durchgeführt.

Kapitalrücklage
Eine Kapitalrücklage bestand nicht. Pensionsrückstellungen Pensionszusagen bestehen nicht

Sonstige Rückstellungen
Die bestehenden Rücklagen wurden aufgelöst.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten: bis zu einem Jahr: EUR 559,57 - davon aus Steuern EUR 559,57 - davon im Rahmen der soz. Sicherheit EUR 0,00· bis zu 5 Jahre EUR 0,00· mehr als 5 Jahre: EUR 0,00 EUR 559,57 Typisch stille Beteiligungen bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestanden sonstigen Verpflichtungen. Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.Des Weiteren verzichtet die Gesellschaft unter Berufung auf die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 326 S. 2 HGB auf weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.

5. Sonstige Angaben

Unternehmensorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:Herrn Florian Rubner Zugunsten des Vorstandes wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer Herr Florian Rubner München, den 03.04.2012

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 559,57
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 559,57

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