Syntheco GmbHLiquidated

92551 Stulln, DEU

Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 3983
Registered
1/15/2007
Industry
Manufacture of plaster products for construction purposesManufacture of gluesManufacture of basic pharmaceutical products
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Bindemittelcompounts auf Basis von synthetischem und thermischem Anhydrit.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Kai Peter Orschel
since 1/20/2026
Liquidator
Holger Pohlmann
since 1/20/2026
Liquidator

Beneficial Owners

27.19% identified72.80% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Daniel DeistlerFluorchemie Kronberg GmbH+4
27.19%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
51.00%
Thanatos Capital LLCUSA
21.80%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Syntheco GmbH

Stulln

Verkürzter Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

  31.12.2023 31.12.2022
 
A. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 114.898,80 114.605,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 749.362,61 1.021.767,50
III. Guthaben bei Kreditinstituten 359.701,16 589.401,89
  1.223.962,57 1.725.775,34
  1.223.962,57 1.725.775,34

Passiva

  31.12.2023 31.12.2022
 
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Jahresüberschuss 352.654,39 585.358,43
  452.654,39 685.358,43
B. Rückstellungen 35.768,82 65.448,45
C. Verbindlichkeiten 735.539,36 974.968,46
  1.223.962,57 1.725.775,34

Anhang
für das Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2023

Registergericht Amberg

Handelsregister-Nummer B 3983

I. GRUNDLAGEN

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß §§ 264 und 267 Abs. 1 und 4 HGB nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, der weiteren rechtsformspezifischen Vorgaben sowie der Rethmann-Bilanzierungsrichtlinien.

Größenabhängige Erleichterungen der §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a und 288 Abs. 1 HGB wurden in weiten Teilen in Anspruch genommen .

Für die Offenlegung wurden Aufstellungserleichterungen genutzt.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEIS-METHODEN

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandt.

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind jeweils die entsprechenden Vorjahresbeträge angegeben.

Aktiva:

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, wird durch Wertabschläge Rechnung getragen.

Die Roh-, Hilfs- , Betriebsstoffe und Waren sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Als Bewertungsvereinfachungsverfahren wird die Durchschnittsmethode angewandt.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegen s tänden erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Einzelrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen weiterhin eine Pauschalwertberichtigung des Forderungsbestandes (ohne Umsatzsteuer) vorgenommen.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Passiva:

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der Bildung der Steuer- und sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Alle Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital:

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt 100.000 €.

Verbindlichkeiten:

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Weitere Angaben zur Bilanz:

Es wird vorgeschlagen, dass der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 352.654,39 € ausgeschüttet wird.

IV. ERGÄNZENDE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Als sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB sind nach Art und Betrag zu nennen:

  Restlaufzeiten
  Gesamt ≤ 1 Jahr > 1 Jahr davon
  > 5 Jahre
 
- aus Miet-, Pacht- und        
Leasingverträgen 345.414,81 115.138,27 230.276,54 0,00
davon mit verbundenen oder        
assoziierten Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
  345.414,81 115.138,27 230.276,54 0,00

V. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

Mitgliedschaft im Konzern:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der REMONDIS SE & Co. KG mit Sitz in Lünen, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen.

 

Syntheco GmbH

Stulln, den 19.04.2024

Holger Pohlmann
Harald Werner

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 2. Oktober 2024 festgestellt.

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