Balance Health Care GmbHLiquidated

63225 Langen (Hessen), DEU

Master Data

Registry
Register court Offenbach am Main HRB 43400
Registered
5/16/2008
Industry
Outpatient nursing activitiesOther human health activities n.e.c.Activities of preventive care and rehabilitation centres
Purpose
Ernährungsberatung und Bewegungstraining

History

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Management

NameRole
Jens Wagner
since 3/4/2014
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Römerweg 21, 63303 Dreieich
€25,000
100.00%

Financial Report

Balance Health Care GmbH

Langen (Hessen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 37.501,00 61.010,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.032,00 30.598,00
II. Sachanlagen 20.219,00 29.162,00
III. Finanzanlagen 1.250,00 1.250,00
B. Umlaufvermögen 118.464,34 125.692,04
I. Vorräte 1.852,50 1.602,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.126,00 40.474,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.485,84 83.615,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.778,96 5.433,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.744,30 192.135,73

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 95.232,28 107.076,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 82.076,43 68.736,35
III. Jahresfehlbetrag 11.844,15 -13.340,08
B. Rückstellungen 17.530,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 44.418,10 81.817,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.649,14 52.801,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten 563,92 241,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.744,30 192.135,73

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Balance Health Care GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 12.165,00 vorgenommen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der im Jahr 2009 entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 36.649,14 (Vorjahr: Euro 52.801,90).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30. November 2012 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -11.844,15.

Auf neue Rechnung werden Euro 70.232,28 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 30. November 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Name:
Marie Wagner
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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