Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 211416
Registered
11/2/2016
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesContract catering service activities and other food service activitiesRetail sale of other food
Purpose
Betrieb einer Gaststätte in Oldenburg

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sebastian Heyng
since 11/2/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

49377 Vechta
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HeyBa Gastro GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 713.692,00 179.311,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.568,00 1.611,00
II. Sachanlagen 698.124,00 177.700,90
B. Umlaufvermögen 394.942,22 216.543,70
I. Vorräte 35.514,06 14.675,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 196.512,14 194.251,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 162.916,02 7.616,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.929,81 1.186,92
Aktiva 1.119.564,03 397.042,52

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 227.585,03 210.021,72
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 185.021,72 181.367,07
III. Jahresüberschuss 17.563,31 3.654,65
B. Rückstellungen 35.155,00 15.300,00
C. Verbindlichkeiten 850.024,00 171.720,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.800,00  
Summe Passiva 1.119.564,03 397.042,52

Anhang zum 31. Dezember 2023


der
HeyBa Gastro GmbH
26122 Oldenburg

A.  Allgemeine Angaben

Die HeyBa Gastro GmbH (Amtsgericht Oldenburg HRB 211416) mit Sitz in 26122 Oldenburg, ist eine klei­ne Ka­pi­tal­ge­sell­schaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB. Die anzuwendenden Vorschriften des HGB und die ergänzenden Vorschriften des GmbHG werden bei der Erstellung des Jahresabschlusses beachtet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242ff., 264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschrif­ten des GmbHG aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Ab­schreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab­nutz­bar um plan­mäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnli­chen Nut­zungsdauer nach der linearen Methode. Für die Zugänge wurden zeitanteilig für den Monat der An­schaf­fung und die folgenden Monate Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu Euro 800,00 wurden ent­spre­chend der steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sofern der Zeit­wert am Bi­lanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde bei der Bewertung beachtet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, so­weit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

2.  Passiva

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un­ge­wisse Verpflich­tun­gen, sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmän­nischer Be­urteilung not­wen­dig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.  Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren i. S. von § 275 HGB aufge­stellt.

C.  Erläuterungen zur Bilanz

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlauf­zeit von bis zu ei­nem Jahr.

Davon gegen Gesellschafter Euro 25.578,66 (Vorjahr: Euro 25.325,41).

2.  Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von

bis zu    einem Jahr
über einem Jahr
gesamt

davon mehr als fünf Jahre

Euro
Euro
Euro

Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten
35.908,00
318.386,26
354.294,26

201.247,26
Verbindlichkeiten aus  Lieferungen und Leistungen
93.227,73
0,00
93.227,73

0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
155.838,83
246.663,18
402.502,01

126.663,18

284.974,56
565.049,44
850.024,00

327.910,44



In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten, Verbindlichkeiten
 - aus Steuern Euro 29.898,81 (Vorjahr: Euro 11.286,63)
 - im Rahmen sozialer Sicherheit Euro 166,87 (Vorjahr: Euro 122,30)

D.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gemäß § 288 HGB braucht der Anhang die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben nicht zu enthalten.

Personalaufwand

Von den sozialen Abgaben entfallen 2.939,76 Euro auf Aufwendungen für Altersversorgung.

E.  Sonstige Pflichtangaben

1.  Mitarbeiter im Jahresdurschnitt

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 53 Mitarbeiter (Vorjahr: 19) beschäftigt.

2. Organe der Gesellschaft

Zum Geschäftsführer wurde bestellt:
Herr Sebastian Heyng, Koch, 49377 Vechta

3.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen.

4.  Größenabhängige Erleichterungen

In Bezug auf die Pflichtangaben gem. § 285 HGB werden die größenabhängigen Erleichtungen gem. § 288 HGB in Anspruch genommen.

 

Oldenburg, den 3. April 2025

gez. Sebastian Heyng, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2025 festgestellt.

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