SWS Wulff GmbHLiquidated

70378 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 16832
Registered
12/21/1994
Industry
Advertising agenciesPublic relations and communication activitiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, insbesondere der Werbung, Verkaufsförderung und Public Relations. Diese Dienstleistungen sind Beratung, Betreuung und Durchführung von Marketingaufgaben für private und öffentliche Auftraggeber. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben.

History

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Management

NameRole
Heiderose Wulff
since 3/1/2010
Liquidator

Financial Report

SWS Wulff GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. 12. 2008

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.843,82 2.851,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.715,00 2.723,00
III. Finanzanlagen 127,82 127,82
B. Umlaufvermögen 18.366,80 35.617,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.251,28 33.633,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115,52 1.983,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.025,31 1.778,63
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.400,86 78.045,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 118.636,79 118.292,89

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 40.903,35 40.903,35
II. Verlustvortrag 118.948,52 142.865,31
III. Jahresfehlbetrag 19.355,69 -23.916,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 97.400,86 78.045,17
B. Rückstellungen 3.490,00 3.160,00
C. Verbindlichkeiten 115.146,79 115.132,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 118.636,79 118.292,89

Anhang zum 31. 12. 2008


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

 Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gliederung des Jahresabschlusses hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Einordnung der GmbH anhand der Größenmerkmale des § 267 HGB:

Mindestens zwei der drei in § 267 Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmale sind nicht überschritten. Damit erfolgt die Einordnung in die Größenklasse nach § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte angewendet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften überwiegend linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs ein vollständiger Anlagenabgang unterstellt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Antizipative Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen und zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Ertrag erfasst werden müssen, sind nicht im größeren Umfang vorhanden.

Die Umstellung des gezeichneten Kapitals in EURO erfolgte noch nicht. Zum 31.12.2008 betrug es noch DM  80.000,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Heiderose Wulff-Muckle

Die Geschäftsführer sind stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden Rechte und Pflichten in folgendem Umfang:

Sachverhalte Betrag

Ausleihungen 0,00  EUR
Forderungen 7.107,20  EUR
Verbindlichkeiten 0,00  EUR

Gewinnverwendung:

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung erfolgt auf einer gesonderten Gesellschafterversammlung.

  Stuttgart

...........................................................
( Geschäftsführer )

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