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Registry
Register court Osnabrück HRB 207768
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Sälker GmbH Internationale Spedition und LogistikSälker Beteiligungs GmbH
Registered
11/15/2004
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Projektierung, Errichtung und Vermietung von Gewerbeimmobilien.

History

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Management

NameRole
Jörn Thier
since 10/21/2013
Managing Director
Daniel Knüwer
since 10/21/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Nottuln
€16,000
50.00%
Hopsten
€16,000
50.00%

Holdings

Financial Report

Sälker Beteiligungs GmbH

Hopsten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.940.803,30 738.092,20
I. Sachanlagen 2.517.199,00 314.487,90
II. Finanzanlagen 423.604,30 423.604,30
B. Umlaufvermögen 235.801,02 161.484,06
I. Vorräte 0,00 3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 151.611,69 156.649,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.189,33 1.834,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.465,00 2.600,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.182.069,32 902.176,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 388.495,43 133.475,62
I. gezeichnetes Kapital 31.500,00 25.200,00
II. Kapitalrücklage 350.000,00 0,00
III. Bilanzgewinn 19.595,43 120.875,62
B. Rückstellungen 3.900,00 2.950,00
C. Verbindlichkeiten 2.767.673,89 765.750,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten 22.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.182.069,32 902.176,26

Anhang


 
I.    Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages erstellt.
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht. 

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB.

Die maßgeblichen Grundsätze der Jahresabschlusserstellung zum Bilanzansatz, -ausweis oder -gliederung sind im Vergleich zum Vorjahr eingehalten worden. In der Bilanz wurde zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang vorgenommen werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände des materiellen Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegegangen. Die Vermögensgegenstände wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 410,00 € wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG vollständig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Für Risiken, insbesondere für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, war keine Vorsorge zu treffen.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

III.  Angaben zur Bilanz

Finanzanlagen

An der Firma MDSI Branchensoftware GmbH, Moormerland/Neermoor mit einem Stammkaital von 180.000,00 € ist die Berichtsfirma zu 100 % beteiligt. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 beträgt 216.171,48 €.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Geschäftsjahr 2011 ist im Anlagenspiegel dargestellt worden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 19. Mai 2010 (AZ: IR 65/09) wurde nur ein aktiver RAP für Sachverhalte gebildet, deren Einzelfall den Betrag von 410,00 € überschritten hat.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 289.021,42 € (Vorjahr: 165.750,64 €). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf 1.968.030,09 €.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch folgende Geschäftsführer:

  Erich Sälker
Hopsten
Jörn Thier 
 Nottuln  
 
Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.07.2012 festgestellt.

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