Linkas International GmbHLiquidated

22143 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 104873
Registered
4/9/2008
Industry
Wholesale of tobacco productsActivities of agents involved in non-specialised wholesaleWholesale of paint and varnish
Purpose
der weltweite Handel mit Waren und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, soweit dies nicht erlaubnispflichtig ist.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Linkas International GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.190,00 785,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.188,00 783,00
B. Umlaufvermögen 26.469,49 1.560.263,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.094,26 45.014,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.375,23 1.515.248,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.686,10 2.362,05
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 773.636,77 583.451,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 805.982,36 2.146.861,52

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 608.451,29 368.578,34
III. Jahresfehlbetrag 190.185,48 239.872,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 773.636,77 583.451,29
B. Rückstellungen 0,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 805.982,36 2.144.361,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 805.982,36 2.146.861,52

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt. Die Linkas International GmbH (im Folgenden "Gesellschaft") ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. § 288 HGB Gebrauch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von € 773.636,77 aus. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Nach Einschätzung der Geschäftsführung besteht eine positive Fortführungsprognose. Die Geschäftsführung geht daher unverändert vom Fortbestand der Gesellschaft und dementsprechend von einer Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit aus.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Einzelnen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend der Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ist gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauern wird auf betriebliche Erfahrungen abgestellt.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen
Die Rückstellungen umfassen alle ungewissen Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen mit € 1.665,21 (Vorjahr: € 0,00) Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten betreffen mit € 0,00 (Vorjahr: € 6.569,37) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Geschäftsführer im Geschäftsjahr war:
Matthias Bahr, Hamburg, Exportkaufmann

Hamburg, 21. April 2016

gez. Matthias Bahr
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde bislang noch nicht festgestellt und ist insoweit noch vorläufig.

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