Staack Medientechnik GmbHLiquidated

72622 Nürtingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 732488
Registered
1/20/2010
Industry
Manufacture of office furnitureConsulting architectural activities in interior designAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Beratung, Planung und Handel mit Medientechnik, Präsentationstechnik, Software, Büromöbeln und Objekteinrichtung

History

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Management

NameRole
Thorsten Micha
since 5/8/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Staack Medientechnik GmbH

Nürtingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 391,00 429,00
I. Sachanlagen 391,00 429,00
B. Umlaufvermögen 138.361,01 112.654,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 81.231,02 61.316,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.129,99 51.338,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.064,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.816,87 113.083,24

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 15.663,63 16.588,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.411,83 -11.351,46
III. Jahresfehlbetrag 924,54 19.763,29
B. Rückstellungen 1.700,00 1.650,00
C. Verbindlichkeiten 122.453,24 94.845,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 93.871,35 67.493,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.816,87 113.083,24

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Staack Medientechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 93.871,35.

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 TEURo kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 69,8 69,8 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 11,4 11,4 0,0
Summe 81,2 81,2 0,0

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 74,4 74,4 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 48,0 19,5 28,5 0,0
Summe 122,4 93,9 28,5 0,0

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 924,54 Euro.

Es ergibt sich ein Betrag von -9.336,67 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden -9.336,67 Euro vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer Herr Thorsten Micha

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Nürtingen, den 23.12.2013

Anlagen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2013 festgestellt.

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